你好,我給你舉個(gè)例子哈,比如說我們公司收到了一張發(fā)票,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,咱們是不是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呀,所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額增加的時(shí)候是放在借方,那你現(xiàn)在既然要調(diào)增這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,所以說我們就要把這個(gè)科目放在借方的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要怎么理解呢?是什么意思啊?
公司一般納稅人,檢查到在2020年有一筆交易,增值稅3868.5。當(dāng)時(shí)入賬: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 未做計(jì)提,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
C .凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)﹣增值稅檢查調(diào)整”科目 這句話為何是錯(cuò)的? 調(diào)增進(jìn)項(xiàng)是否如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
老師:您好!我們是一般納稅人,是分公司。總公司要審計(jì),要求我們分公司進(jìn)行賬務(wù)處理,要求把應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng),已交稅金及轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額都調(diào)整為平,請(qǐng)問如何調(diào)整?有必須要調(diào)整嗎?
老師我想問一下,我們科目,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額遞減和增值稅檢查調(diào)整科目借方有余額怎么結(jié)賬平,怎么做分錄,
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請(qǐng)問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?