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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整 這個(gè)要怎么理解呢?是什么意思???

2020-10-26 12:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-26 12:15

您好 是以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入了期間損益沒有抵扣 現(xiàn)在要抵扣 增加進(jìn)項(xiàng)稅額

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您好 是以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入了期間損益沒有抵扣 現(xiàn)在要抵扣 增加進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-10-26
以前年度進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或發(fā)生采購?fù)素?/div>
2025-02-12
就是你們增加了進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,貸方是抵扣了
2023-03-13
沖減以往年度的所得稅
2023-10-10
就是沖跨年計(jì)提的企業(yè)所得稅
2023-08-20
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