要說明這個短期借款是否不還了?
資料:濱江公司某年 1 月初,資產總額為 650 萬元,負債總額為 250 萬元,所有者權益總額為 400 萬元。假設該公司 1 月發(fā)生以下經濟業(yè)務: 1. 收到甲投資者投入一項生產新產品的專利權,投資協(xié)議約定價值為 56 萬元; 2. 向建設銀行申請取得 3 年期長期借款 400 萬元,已存入開戶銀行; 3. 上月賒銷產品給粵海公司,現(xiàn)收回應收的貨款 45 萬元,已存入開戶銀行; 4. 簽發(fā)承兌為期2 個月的商業(yè)匯票給長城公司,抵付上月購料所欠該公司的貨 款 30 萬元。 5.向長信公司賒購 A 材料一批,價款 28 萬元尚未支付,A 材料已運到驗收入庫; 6. 經批準將 60 萬元盈余公積轉為實收資本; 7. 以銀行存款償還工商銀行的短期借款 100 萬元。 要求:⑴分析以上濱江公司 1 月份的經濟業(yè)務,說明經濟業(yè)務對會計要素的影 響; ⑵計算1月末該公司的資產、負債和所有者權益總額,說明是否影響會 計等式的平衡關系。
小張在對某公司2021年度報表審計時發(fā)現(xiàn)該公司報表往來科目均未進行重分類調整,長 短期資嚴和負債項目也未進行相應的分類,請根據(jù)公司報表及相關資料將審計后的金額填入表中(本題40分,可以不寫計算過程,但寫計算過程,計算過程對,計算結果錯的酌情給分) 1,公司應收賬款明細表電有62萬貨方余額,壞 賬準備按應收賬款余額5%o計提;2.其他應收款 里面有126萬股權投資;3.待攤費用中有125萬的 裝修費、公司按10年進行攤銷;4.短期借款杳 看借款合同,發(fā)現(xiàn)一共三筆借款,到期日分別是 2022年8月15日、2028年4月20日 2024年7月16日,金額分別為150萬元、100萬元和260萬元;5.應付賬款明細表中有27萬借方余額;6.其他應付款中有12萬借方余額 麻煩老師速度謝謝
2.甲公司2023年發(fā)生相關經濟業(yè)務如下: (1) 1月日,向銀行借入一筆生產經營用短期借款50萬元,期限為6個月,7月1日到期,年利率為4.8%。該項借款的本金到期-次歸還,利息按月計提按季支付。 (2) 3月20日 ,股東大會批準2022年度利潤分配方案,按每股0.3元發(fā)放現(xiàn)金股利。甲公司2022年12月31日股本為10000萬元(每股面值(元)。 4月5日, 以銀行存款支付現(xiàn)金股利。 (3) 4月1日起,以短期租賃方式租入行政管理用辦公設備-批,每月租金0.5萬元,于6月末支付前三個月租金。 (4) 4月30日,計算確認本月從應付職工薪酬中代扣行政管理人員個人應繳納的社會保險費(不 含基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險) 3.2萬元 、住房公積金10.8萬元,共計14萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,做出以下業(yè)務會計處理。(答案中的.金額用元表示) (1) 根據(jù)資料(1) ,做出甲公司取得短期借款的相關會計處理。 (2)根據(jù)資料(1) , 做出甲公司月份計提短期借款利息的會計處理。 (3) 根據(jù)資料(1) ,做出甲公司3月份支付第一季度短期借款利息的會計處理。(4) 根據(jù)資料(2) ,做出甲公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利的會計處理。 (5) 根據(jù)資料(2) ,做出甲公司支付現(xiàn)金股利的會計處理。 (6) 根據(jù)資料(3) ,做出甲公司在4月末計提應付租金的會計處理。 (7) 根據(jù)資料(4) ,做出甲公司代扣社會保險費、住房公積金時的會計處理。(8) 根據(jù)資料(1)至(4),計算甲公司2023年4月30日資產負債表“其他應.付款”項目的期末余額。 請問這個題發(fā)放現(xiàn)金股利方面和最后的期末余額怎么寫呀
老師,您好!有項短期借款需要處理,這樣的說明可以嗎。村賬面上掛著短期借款-*公司1萬。2012年借*公司2萬元,2016年補繳運輸公司以前未繳費用。現(xiàn)該公司已注銷,長期掛賬,現(xiàn)予以結轉
(房產中介行業(yè)) 20年-21年個人費用公賬支付(16個人):往來款、服務費、活動費等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調賬: 借:管理費用 貸:其他應收款--個人 老師,請問: 1、這家房產中介,之前會計掛其他應收-個人,導致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調到管理費用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調賬可以:借:短期借款 貸:其他應付款--法人嗎?法人其他應付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進一批空調,發(fā)票到了貨未到,應該怎么做賬?同時把這批空調銷售出去已經開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學印花稅,其中有一個技術合同稅目。這個是不是對應合同技術服務費,技術開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機構如何變?yōu)榉种C構
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術服務,請問可以免增值稅嗎
該筆不支付了
那就按你那樣寫個說明,領導簽字就行。