您好,對(duì)的,是這個(gè)意思的

外貿(mào)企業(yè),我公司是用單一窗口申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在新系統(tǒng)上線了,如何做進(jìn)項(xiàng)票誤勾選未申報(bào)退稅操作,把之前勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票信息退回呢?
外貿(mào)企業(yè)出口一批貨,收到了廠家開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并且進(jìn)行了退稅認(rèn)證勾選,申報(bào)了增值稅。現(xiàn)在那批貨要進(jìn)行退運(yùn),需將已勾選的退稅發(fā)票申請(qǐng)取消勾選,那申報(bào)的增值稅的數(shù)該怎么沖回?
退稅進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng),稅務(wù)已經(jīng)審批結(jié)束,流程已完結(jié)。我可以直接去退稅勾選,統(tǒng)計(jì)嗎?外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)表是不是要下個(gè)月才可以申請(qǐng)? (注:由于單位和報(bào)關(guān)單上不一致,已經(jīng)叫銷售方重新開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了)
老師你好,外貿(mào)出口公司做退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了,狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具由于要重開,做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回這個(gè)要等審核嗎?另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅時(shí),把內(nèi)銷的專票勾選成退稅的,在電子稅務(wù)局申報(bào)進(jìn)貨憑證信息回退成功后,下個(gè)月這幾張憑證就可以繼續(xù)抵扣了嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


好的。謝謝
不客氣的,祝您開心