借:其他應收款 貸:銀行存款
另一家公司,是相反分錄
老板有工資,一直沒有發(fā),掛的往來,因為公司一直賠錢,他總是借錢給公司,現(xiàn)在往來比較大,我在想是不是他這個工資以及一些報銷是不是給他,別用總掛賬了
老師,想問一下,我們公司員工的工資,如果給別的公司幫支付工資了,我們該怎么做賬啊
老師我想問一下,如果一個公司幫別外一個公司員工發(fā)工資,他們的往來賬要怎么掛賬
老師請問一下,我們公司幫另外一個母公司貸發(fā)一個員工的工資,而且還在這邊申報了,怎么入賬后期這筆代發(fā)工資款還需要收回來,怎么錄入會計分錄?
老師您好,我想請問一下我們公司外派了幾個人到別人公司幫忙,別的公司把錢打到我們公司賬上發(fā)放工資,應該怎么入賬
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
管理費用--工資嗎?因為社保也是在實發(fā)公司買的
往來掛賬,不涉及到管理費用
那我上個人所得稅了,那與個人所得稅上的表與管理費用工資不一致了,借:管理費用---工資 貸其它應收款--**公司 付款借:其它應收款**公司 貸:銀行存款嗎
一個公司幫別外一個公司員工發(fā)工資,他們的往來賬,只涉及到往來與銀行存款
社保也是我發(fā)放工資的那家購買的老師,那這種不做工資也可以嗎
只是指資金單純往來的處理。