你好,能提供對方注銷的證明就可以的,正常做賬也能稅前扣除。
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進(jìn)項發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應(yīng)該怎么做會計處理呢?
我單位是民辦非企業(yè)單位,有幾筆費用是去年的,發(fā)票也是去年的,對方一直沒拿來,今年四月才拿來報銷,我單位已付款。請問這種情況下,會計分錄怎么做?
老師,我們11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決
老師,小規(guī)模公司11月開銷售發(fā)票(甲方是事業(yè)單位要求先開票撥款后供貨),對方一直沒有明確要貨清單,我們也一直沒購進(jìn)的成本,這種情況年底怎么解決啊
臨時工工資怎么入賬,需要報個稅嗎?
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師,就是小規(guī)模 企業(yè)比如1季度虧損500,2季度盈利100,3季度盈利250,但是累計的利潤還是虧損150,這種情況交企業(yè)每季度交企業(yè)所得稅嗎
像這種開票給我們公司的是副食店,打款是支付給店老板劉龍的賬號,不是副食店的賬號,這個符合規(guī)定嗎?
老師 實務(wù)中怎么申報印花稅才不會漏報 有沒有什么方法
老是,對方5月份給我開的發(fā)票,85000進(jìn)項稅我也抵扣了,但是8月份的時候他要求作廢了,完了8月又給我開了一張正確的,做廢的跟正確的怎么做分錄
老師請教下,上個月用承兌匯票支付貨款,發(fā)票這個月才收到,上個月匯票付款的分錄是 借 應(yīng)付帳款 貸應(yīng)付票據(jù)-承兌匯票,這個月收到發(fā)票了 會計分錄是 ?
老師,銷售涂料的公司開了108萬左右的發(fā)票,那應(yīng)該交納多少增值稅合適呢?公司進(jìn)項足夠多
老師好,我們公司出租宿舍給A公司用,A公司用的水電費可以叫供電局直接給對方開發(fā)票嗎?他們再把錢付給我們公司。
老師,公司8月份新來的員工,老板讓把工資從6月份開始做工資,這樣個稅申報里能做嗎
就是沒有成本票的,這樣處理就行。
好的謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。