你好,采購方收到紅字發(fā)票,做之前購進的相反分錄。

老師,企業(yè)收到購貨發(fā)票信息有誤,做紅沖處理,但已經(jīng)抵扣做賬,結轉(zhuǎn)成本了,紅沖票開回后該怎么調(diào)賬?
以前月份做的結轉(zhuǎn)成本的賬錯誤,將憑證紅沖,應該將成本和出庫做借貸方向相同紅字沖銷,還是成本和出庫借貸方向顛倒藍字沖銷,謝謝老師
收到購貨方開出的部分紅字發(fā)票如何入賬,進項稅額借方紅字后,最終是否需要結轉(zhuǎn)
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經(jīng)結轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應收、稅和主營業(yè)務收入就可以。
銷售方上傳成品油發(fā)票紅字信息表時發(fā)現(xiàn),該發(fā)票已被購買方勾選庫存,但購買方僅勾選庫存未認證發(fā)票,且該發(fā)票是本月開具的。目前要紅沖發(fā)票,購買方應如何開具紅字信息表?選已抵扣還是未抵扣?是否需要認證發(fā)票?
老師,公司很多支付給供應商(很多是個人,沒有發(fā)票)的款先打給我們的員工,再由他們打給對應的供應商,請問這個錢打給公司員工是,銀行轉(zhuǎn)賬時,備注寫貨款還是寫借款?
老師,內(nèi)賬是不是要把公司所有的花銷都要記錄下來,不管走哪個公司(賬戶)走的,不管走公戶還是私戶的都要統(tǒng)計出來?
啊,我們是十場,然后呢,付人工那個就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費,然后是走主營業(yè)務成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個運費,所以說我只給他啊8000塊錢,這個業(yè)務如何做分錄?
請問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請問老師,單位給獨生子女員工,報銷的獨生子女的醫(yī)藥費用,需要繳納個稅么
企業(yè)每月對職工應發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務,也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
當時采購后的庫存已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在還是否需要做相關結轉(zhuǎn)成本的相反分錄?。?
你好,你單位是銷售的這個貨物,也被退回了嗎??
我是采購方,采購來了發(fā)票 做了庫存,然后又銷售出去 ,結轉(zhuǎn)了成本。實際是這項服務沒有發(fā)生,只是開了發(fā)票。
你好,那就需要把結轉(zhuǎn)的成本沖銷?
后來取消了服務 ,所以讓對方開具了紅字發(fā)票
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
采購當時是22年,結轉(zhuǎn)成本也是22年,23年開的紅字發(fā)票,那我紅沖成本 是 借:主營業(yè)務成本 -10 貸:庫存商品 -10? 用不到利潤分配-以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,跨年損益調(diào)整,需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算,然后結轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤?
拿這個跨年損益調(diào)整還是否需要計算相應的所得稅調(diào)整???
你好,是需要計算相應的所得稅調(diào)整的?