學(xué)員朋友您好,開具公司業(yè)務(wù)相關(guān)的成本,費用的發(fā)票與材料,消耗加工費,然后還有辦公費用啊交通費用這些可以
請問一下現(xiàn)在都在說稅負率像增值稅進項調(diào)控,那我們開票系統(tǒng)里面如果進項票太多會不會和收入不匹配被查,像企業(yè)所得稅匯算清繳以后稅負低了,那匯算那年沒有會計做賬還能怎么調(diào)整
請問老師,公司庫存商品的進項稅額在以往都已用完,現(xiàn)有庫存商品無進項稅額,要是銷售可以開增值稅專用發(fā)票嗎?需要上多少增值稅?13%嗎?全額上稅嗎?再有會影響企業(yè)年終匯算清繳嗎?企業(yè)所得稅按什么金額算利潤總額呢!
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時,忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補到上年度里面嗎,請問如果能補是怎么補要調(diào)賬和調(diào)報表嗎
請問如果我們公司購進產(chǎn)品沒有進項發(fā)票,但是開出去銷項發(fā)票有很多產(chǎn)品,企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增是不是就可以?這樣有風險嗎?
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
銷項稅額才50萬,但是本月開個技術(shù)服務(wù)63萬來抵增值稅,影響嗎?辦以費用不影納稅調(diào)增對嗎
學(xué)員您好,是的,對的