您好哦,這個是正常的,因?yàn)楸旧碜鲆郧澳甓葥p益調(diào)整就會出現(xiàn)這個
你好, 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補(bǔ)虧損 +(或-)本年度調(diào)整。 以前年度損益從“以前年度損益調(diào)整”科目轉(zhuǎn)入“未分配利潤”的金額。我是按這個公式,但是還是有差額,是怎么回事
你好老師,今年5月會算清繳的時候做分錄:借:利潤分配-未分配利潤1900 貸:以前年度調(diào)整1900,現(xiàn)在年末導(dǎo)致期初未分配利潤+本年凈利潤-提取的法定盈余公積不等于期末未分配利潤,就差這1900,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,所得稅匯算清繳后需要調(diào)整這些嗎? 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”、“盈余公積”、“未分配利潤”項(xiàng)目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項(xiàng)目的金額
老師你好 所得稅匯算清繳退稅了,我做以前年度損益,調(diào)整盈余公積和未分配利潤。然后現(xiàn)在報表盈余公積+未分配利潤的期末-期初≠上半年的凈利潤了,這是正常的處理嗎
學(xué)堂有勞務(wù)派遣公司的實(shí)操嗎?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)電梯維保與檢驗(yàn)費(fèi),領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備付款,拿到票把錢給他轉(zhuǎn)了,他再付對方,這樣的話做賬借主營業(yè)務(wù)成本—電梯維保,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,不過度領(lǐng)導(dǎo)直接拿回單貼后面行不?謝謝
老師,想問下中級財務(wù)管理考試時,做計算題和綜合題時,乘號可以用*代替填嗎?
這一題為什么不能按照債務(wù)重組?
您好,老師,想問下:第16題是單選題,答案為什么是這個式子?明明是半年付款一次,不是應(yīng):2*A*(1+3%)=30,這樣嗎?
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時,把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級科目嘛
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級科目嘛
請問:這道題無形資產(chǎn)入賬價值公允價200,為啥加6,不是公允價值按公允價入賬嗎?