學(xué)員您好,核電按季征收的這種情況是要的。
現(xiàn)在印花稅需要按季申報(bào)了,買賣合同要繳的印花稅需要計(jì)提嗎
老師,您好!我想咨詢下,我公司一季度收入22萬(wàn),需要申報(bào)繳納買賣合同印花稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)合同屬于買賣合同嗎,需不需要申報(bào)買賣合同印花稅?
老師好!每個(gè)季度的買賣合同印花稅需不需要零申報(bào)?
這個(gè)季度實(shí)收資本繳足后繳納印花稅,那買賣合同的印花稅零申報(bào)還需要做嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
核定按季征收的話,是要交
沒有業(yè)務(wù),也是先稅源采集,數(shù)據(jù)都是0,后申報(bào)計(jì)稅依據(jù)也是0?
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的????
老師,,按次的就不用了吧?
有業(yè)務(wù)在申報(bào)
學(xué)員您好,是的,對(duì)的????