你好;? 你是租賃不動(dòng)產(chǎn); 你按5%稅率部分在服務(wù)欄次去報(bào);? 預(yù)交的稅費(fèi)會(huì)自動(dòng)出來抵減的;??
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問題了,減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄,發(fā)票是開的5個(gè)點(diǎn)的全額票,請(qǐng)問老師后面怎樣處理,我沒哲了
老師,你好,麻煩請(qǐng)問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
你好老師,我今天申報(bào)遇到這樣一個(gè)問題,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn),專票交稅1個(gè),普票免稅,在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填那個(gè)減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計(jì)的2個(gè)稅點(diǎn)的金額?
我咨詢一個(gè)問題哦,公司是小規(guī)模,辦理了跨區(qū)域涉稅的,比如說我公司在北京,然后在河北有一個(gè)項(xiàng)目,這部分開票的稅額我在河北已經(jīng)交過了,在這次我在報(bào)稅的時(shí)候這部分已交的稅額怎么減掉呢?一般納稅人有附表可以填寫,但是小規(guī)模沒有附表可填寫的地方,請(qǐng)問應(yīng)該怎么弄呢?
請(qǐng)問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問怎么填呢
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的。現(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開票
這樣填有錯(cuò)嗎?要減掉60萬(wàn)
你好; 你之前不動(dòng)產(chǎn)那邊是預(yù)交了好多比例的;全額繳納稅費(fèi)了嗎??
之前開好票交的這樣的在吉首市稅務(wù)局
開的發(fā)票60幾萬(wàn)是在古丈縣開的
你好;? ? ? 預(yù)交欄次 出來是你們的預(yù)交金額;? 你去看看 這個(gè) 60多萬(wàn)只是部分預(yù)交哦 ;? ?到時(shí)如果預(yù)交完了。 就可以直接機(jī)構(gòu)地不用繳納了。直接抵減即可? ?
是這樣填的嗎? 這個(gè)附列資料二要怎么填?
你只預(yù)交了1790.這個(gè)金額嗎?? 那就是這樣來報(bào)的;??
增值稅只按635800-600000=35800金額交的增值稅那我是不是要補(bǔ)交2萬(wàn)多的稅?
你好; 對(duì)的; 就會(huì)產(chǎn)生繳納的??
那個(gè)減掉的60萬(wàn)是什么意思?那邊吉首稅務(wù)局說不用再交稅了我這邊該怎么填?
你好;? 這個(gè)是出售還是出租;? 出售的話;會(huì)減去房屋原值部分的??
把房子賣出去的
那就得減去原值金額哈 ; 來計(jì)算增值稅的?
發(fā)票總共開了635800我應(yīng)該怎么填?
635800-600000還剩35800這個(gè)申報(bào)表上怎么填?麻煩老師告訴一下
你好;你按5%計(jì)算繳納; 這個(gè)是沒有減免金額的; 不寫減免表哈? ;? 增值稅不減免的;正常按照
填在這里嗎?
是的;對(duì)的;按照不含稅服務(wù)欄次5%這個(gè)欄次去報(bào)?
那還得補(bǔ)交稅?
你好;? 你這個(gè)? 注意下有一個(gè)小規(guī)模附列資料還得去寫資料哈;? ? ?5%這個(gè)欄次里面; 有一個(gè) 全部含稅收入 、本期扣除金額 、含稅銷售金額 、 還有一個(gè)不含稅銷售額去填寫、到時(shí)就可以體現(xiàn)你的差額部分 ; 這樣來 ;就不用再繳納稅費(fèi)的? 、然后主表把這個(gè)不含稅的銷售額寫在4欄次去 ; 就應(yīng)該不用繳納了。 你填寫去看看?