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老師你好 這個(gè)有減免的怎么填報(bào)稅金額, 小規(guī)模開的5個(gè)點(diǎn)不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票在古丈縣開的,(開的發(fā)票含稅金額是635800)但是已經(jīng)在吉首市的稅務(wù)局已經(jīng)把稅交了,(在吉首交稅的時(shí)候減掉了一個(gè)60萬(wàn)只交了53800的稅)請(qǐng)問在古丈縣的電子稅務(wù)局怎么填申報(bào)金額

2023-07-17 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-17 18:45

你好;? 你是租賃不動(dòng)產(chǎn); 你按5%稅率部分在服務(wù)欄次去報(bào);? 預(yù)交的稅費(fèi)會(huì)自動(dòng)出來抵減的;??

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 18:46

這樣填有錯(cuò)嗎?要減掉60萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-07-17 18:46

你好; 你之前不動(dòng)產(chǎn)那邊是預(yù)交了好多比例的;全額繳納稅費(fèi)了嗎??

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 18:49

之前開好票交的這樣的在吉首市稅務(wù)局

之前開好票交的這樣的在吉首市稅務(wù)局
之前開好票交的這樣的在吉首市稅務(wù)局
之前開好票交的這樣的在吉首市稅務(wù)局
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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 18:49

開的發(fā)票60幾萬(wàn)是在古丈縣開的

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齊紅老師 解答 2023-07-17 18:53

你好;? ? ? 預(yù)交欄次 出來是你們的預(yù)交金額;? 你去看看 這個(gè) 60多萬(wàn)只是部分預(yù)交哦 ;? ?到時(shí)如果預(yù)交完了。 就可以直接機(jī)構(gòu)地不用繳納了。直接抵減即可? ?

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 18:59

是這樣填的嗎? 這個(gè)附列資料二要怎么填?

是這樣填的嗎?
這個(gè)附列資料二要怎么填?
是這樣填的嗎?
這個(gè)附列資料二要怎么填?
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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:00

你只預(yù)交了1790.這個(gè)金額嗎?? 那就是這樣來報(bào)的;??

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 19:09

增值稅只按635800-600000=35800金額交的增值稅那我是不是要補(bǔ)交2萬(wàn)多的稅?

增值稅只按635800-600000=35800金額交的增值稅那我是不是要補(bǔ)交2萬(wàn)多的稅?
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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:16

你好; 對(duì)的; 就會(huì)產(chǎn)生繳納的??

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 19:20

那個(gè)減掉的60萬(wàn)是什么意思?那邊吉首稅務(wù)局說不用再交稅了我這邊該怎么填?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:51

你好;? 這個(gè)是出售還是出租;? 出售的話;會(huì)減去房屋原值部分的??

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 19:53

把房子賣出去的

把房子賣出去的
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齊紅老師 解答 2023-07-17 19:54

那就得減去原值金額哈 ; 來計(jì)算增值稅的?

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 19:59

發(fā)票總共開了635800我應(yīng)該怎么填?

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 20:01

635800-600000還剩35800這個(gè)申報(bào)表上怎么填?麻煩老師告訴一下

635800-600000還剩35800這個(gè)申報(bào)表上怎么填?麻煩老師告訴一下
635800-600000還剩35800這個(gè)申報(bào)表上怎么填?麻煩老師告訴一下
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齊紅老師 解答 2023-07-17 20:03

你好;你按5%計(jì)算繳納; 這個(gè)是沒有減免金額的; 不寫減免表哈? ;? 增值稅不減免的;正常按照

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 20:04

填在這里嗎?

填在這里嗎?
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齊紅老師 解答 2023-07-17 20:11

是的;對(duì)的;按照不含稅服務(wù)欄次5%這個(gè)欄次去報(bào)?

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快賬用戶2111 追問 2023-07-17 20:22

那還得補(bǔ)交稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-17 20:34

你好;? 你這個(gè)? 注意下有一個(gè)小規(guī)模附列資料還得去寫資料哈;? ? ?5%這個(gè)欄次里面; 有一個(gè) 全部含稅收入 、本期扣除金額 、含稅銷售金額 、 還有一個(gè)不含稅銷售額去填寫、到時(shí)就可以體現(xiàn)你的差額部分 ; 這樣來 ;就不用再繳納稅費(fèi)的? 、然后主表把這個(gè)不含稅的銷售額寫在4欄次去 ; 就應(yīng)該不用繳納了。 你填寫去看看?

你好;? 你這個(gè)? 注意下有一個(gè)小規(guī)模附列資料還得去寫資料哈;? ? ?5%這個(gè)欄次里面; 有一個(gè) 全部含稅收入 、本期扣除金額 、含稅銷售金額 、 還有一個(gè)不含稅銷售額去填寫、到時(shí)就可以體現(xiàn)你的差額部分 ; 這樣來 ;就不用再繳納稅費(fèi)的? 、然后主表把這個(gè)不含稅的銷售額寫在4欄次去 ; 就應(yīng)該不用繳納了。 你填寫去看看?
你好;? 你這個(gè)? 注意下有一個(gè)小規(guī)模附列資料還得去寫資料哈;? ? ?5%這個(gè)欄次里面; 有一個(gè) 全部含稅收入 、本期扣除金額 、含稅銷售金額 、 還有一個(gè)不含稅銷售額去填寫、到時(shí)就可以體現(xiàn)你的差額部分 ; 這樣來 ;就不用再繳納稅費(fèi)的? 、然后主表把這個(gè)不含稅的銷售額寫在4欄次去 ; 就應(yīng)該不用繳納了。 你填寫去看看?
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你好;? 你是租賃不動(dòng)產(chǎn); 你按5%稅率部分在服務(wù)欄次去報(bào);? 預(yù)交的稅費(fèi)會(huì)自動(dòng)出來抵減的;??
2023-07-17
在你的本地申報(bào)增值稅時(shí)可以抵減已交的增值稅
2023-07-17
普通發(fā)票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個(gè)專用發(fā)票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個(gè)減免金額。
2022-01-02
你好 找你稅務(wù)局給你維護(hù)下 預(yù)繳自己填寫不了
2021-10-16
你好,最好去修改一下你的營(yíng)業(yè)收入得一致
2021-07-13
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