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你好老師,我今天申報遇到這樣一個問題,我公司是小規(guī)模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn),專票交稅1個,普票免稅,在申報系統(tǒng)里怎么填那個減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計的2個稅點(diǎn)的金額?

2022-01-02 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 21:42

普通發(fā)票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個專用發(fā)票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個減免金額。

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快賬用戶6211 追問 2022-01-03 07:53

普票也是開票開的1個點(diǎn)的票,這個減免的就填了專票的2個點(diǎn)減免稅,提交時提示不對,請問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢

普票也是開票開的1個點(diǎn)的票,這個減免的就填了專票的2個點(diǎn)減免稅,提交時提示不對,請問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢
普票也是開票開的1個點(diǎn)的票,這個減免的就填了專票的2個點(diǎn)減免稅,提交時提示不對,請問到底要怎么填數(shù)據(jù)才是正確的呢
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齊紅老師 解答 2022-01-03 12:43

普通發(fā)票你填寫免稅銷售金額,對不

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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