你好,按照租金乘以1‰來交印花稅。
老師:我們簽了3年的房租合同,免租 了二個(gè)月,合同上寫的繳納金額是季度的,每次我們也都是季度繳納房租,那么印花稅是按照季度的金額交嗎?
我們租住的寫字間用來辦公,想要把房租做賬,是必須交房屋租賃稅嗎?怎么繳納?按照多少稅率來交呢?
老師,請(qǐng)問公司出租房屋需要申報(bào)繳納印花稅嗎?是按照租金的千分之一來繳納的嗎?電子稅務(wù)局印花稅按次申報(bào)的
老師,公司的房租合同,是不是也需要交“租賃合同”的印花稅,可以按照實(shí)際付款來交嗎?因?yàn)橛袝r(shí)候會(huì)有減免
老師,店面房租也需要繳納印花稅的話,那我是按照計(jì)提數(shù)來繳納房租呢,還是按照實(shí)際交的費(fèi)用來交房租呢
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
老師,為什么申報(bào)印花稅是按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來計(jì)算印花稅的呢,因?yàn)槲覀兪橇闶酃?,好多都沒有簽訂合同,我看我上一個(gè)人就是這樣做,難道主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是我們賣給別人簽訂合同需要交的印花稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是我們購(gòu)買別人的東西簽訂合同繳納 的印花稅
你好,需要看您是什么收入?
印花稅是列舉的,列舉的發(fā)生了就交,沒有的不交。
老師,能説明白一點(diǎn)嗎?不懂
這個(gè)表上列舉的發(fā)生就交沒有的不交?