這個需要紅沖原來的分錄
請問一下現(xiàn)在實行電子發(fā)票了,但是電子發(fā)票開錯只能沖紅,沖紅的需要打印做賬嘛,還是做正常的就可以了,當(dāng)月的發(fā)票
老師 小規(guī)模開的電子普票當(dāng)月紅沖的票我還要做賬嗎,還是說只做當(dāng)月的實際銷售額做一筆
小規(guī)模跨季度重新開具專票,之前專票是要紅沖?還需要開負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師!增值稅電子專票當(dāng)月紅沖后,正、負(fù)數(shù)發(fā)票是否需要做賬吧?謝謝
老師,小規(guī)模開的電子專票紅沖的還需要做賬不?還是只需要做正數(shù)發(fā)票
老師,請問個稅和養(yǎng)老保險有沒有什么聯(lián)系,不申報個稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險嗎?需不需要補交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計提,發(fā)放時不按時發(fā),假如4月份支付某個員工1萬元(這期間的社保費申報但沒有繳納),申報個稅時,收入填1萬,扣社保五險按申報還是實際繳納數(shù)填寫?
金蝶云星空做憑證的時候不是已經(jīng)指定了現(xiàn)金流量,如何把憑證明細(xì)及對應(yīng)的現(xiàn)金流量導(dǎo)出來?
老師這道題調(diào)整分錄不應(yīng)該是借其他業(yè)務(wù)收入_倉儲服務(wù)費66.3 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額)66.3嗎,麻煩老師給講一下
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計提工資了,沒有繳納社保,沒有申報個稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
負(fù)數(shù)發(fā)票也得做嗎?不能只做正數(shù)的?
是的,負(fù)數(shù)發(fā)票也得做。除非是當(dāng)月開票當(dāng)月紅沖
就是當(dāng)月開票當(dāng)月紅沖的電子票
這個2張發(fā)票都不做賬的
我就只需要做本月實際的銷售額就行了哈
是的,沖以前月份的銷售才需要做賬
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
老師,這家公司能開咨詢服務(wù)費嗎
可以開的,沒問題的
老師,這個增值稅該怎么做科目。小規(guī)模開的專票
老師,這個增值稅該怎么做科目。小規(guī)模開的專票
掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
那銀行扣款的明細(xì)咋做
根據(jù)具體什么業(yè)務(wù)做賬
就是申報的這個增值稅和城市維護建設(shè)稅的扣款
借應(yīng)交稅費-各個稅費,貸銀行存款