借:銀行存款 貸:其他應付款 交社保時做相反的分錄
老師,您好,我們公司在代繳社保的公司給員工上社保,代繳社保公司會收取一定的代理費,單位部分還是公司承擔,個人部分自己承擔,那計提工資和發(fā)放工資分錄應該怎么做好?
你好,公司把社保個人部分和公司部分都交了,也不用收取個人費用,寫個分錄怎么做?
你好老師,我們每個月給員工繳納的社保,會計分錄怎么做
你好老師,我們公司收取的個人社保費怎么做會計分錄
你好老師!收到非本公司員工社保錢代繳社保怎么做會計分錄
老師小規(guī)模這個2274.58怎么來的
老師,如果公司沒有購進A產(chǎn)品,就給對方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務局查出來了,如何追究。
老師您好,財務就是匯總數(shù)據(jù)嗎
老師要收購一家公司怎么做估值?
老師,此題放棄稅收優(yōu)惠,是什么意思?如果我放棄這里,有什么稅收優(yōu)惠呢?出售自己使用過的設備,不應該是3%減按2%嗎?
老師好,我們個體戶,小規(guī)模納稅人,已開發(fā)票客戶說給我們用承兌匯票付款,關于承兌匯票沒接觸過,請問個體戶能接收承兌匯票嗎?是需要我們自己先開通嗎?需要怎么個流程?
請老師給講解一下這道題
老師,什么是虛假貿易,如果被稅務局稽查,需要提供什么能解釋清楚呢?
老師,全盤會計月底需要做些什么?
老師,我們是掛靠的一家公司是一般納稅人,他們給客戶開的是9個點的普票,他們要求我們給他們開具同等金額同等稅率的發(fā)票,但是因為我們公司是個體戶只能開一個點的普票給他們,他們要求我們補8個點的稅費給他們,我沒想明白,我們即使開具9個點的普票給他們,他們也不是不能抵扣增值稅嗎?為啥還要我們補稅費呢?
不過繳納社保的時候不在這個戶上出錢,要是貸方做其他應付,每個月都這樣做,不就一直掛著應付嗎,以后怎么能把這個應付平了?
繳費的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款 就平了呀