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固定資產(chǎn)里設備和設備配件是同一個供應商,和采購對賬時,需把兩個分開對賬,那么如何從應付賬款里分出這兩個?(具體需要怎么操作)

2023-07-16 21:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-16 21:52

您好,是明細分開嗎還是

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您好,是明細分開嗎還是
2023-07-16
您好,是可以這樣操作的
2023-07-16
你好,你這個做不開票收入然后抵減這個應收賬款就可以了
2024-09-30
你達到可使用狀態(tài)就要確認固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)貸:應付賬款
2024-03-19
你好,不是根據(jù)凈值,是根據(jù)評估報告的金額入賬的,做盤盈, 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整 這樣做 然后借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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