你好,發(fā)票未開,不需要做賬的呢
2020年3月18日收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票(公司房租),注明開票日期2020年3月15日,價(jià)稅合計(jì)金額7200元,租期2017年7月20日至2020年7月19日 公司2017-2019年的會(huì)計(jì)賬上沒有對(duì)房租做任何處理 我收到發(fā)票并全部支付租金了,怎么作分錄?
老師,如果我公司是一般納稅人,現(xiàn)在出租辦公樓給別家公司用,給對(duì)方開了5%的租金發(fā)票,租金發(fā)票未稅金額6000,稅額是300,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做? 怎么計(jì)提房租增值稅的附加稅
12月31日 甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營租賃非主營業(yè)務(wù)吊車合同,向乙公司出租吊車三臺(tái)期限為六個(gè)月,起租日為2020年1月1日,三臺(tái)吊車租金含稅,共計(jì)67800元,合同簽訂日甲公司收到租金并存入銀行開具的增值稅專用發(fā)票,注明租金2萬元,增值稅2600元,租賃期滿日,甲公司收到租金余款及相應(yīng)的增值稅該項(xiàng)業(yè)務(wù)適用增值稅稅率為13% 這道題的分錄是怎么做的呢?謝謝
公司是小規(guī)模納稅人,出租辦公室給另一個(gè)公司。每月租金1萬元,今年上半年的租金客戶在5月才會(huì)支付,我們等5月收到租金后才會(huì)開發(fā)票。那1.2.3月需要怎么做分錄?
把公司辦公室分租給別的公司,款項(xiàng)暫未收到,發(fā)票未開,怎么做分錄?(考慮增值稅)
請(qǐng)問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
權(quán)責(zé)發(fā)生制 要做的
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 通過未開票收入申報(bào)增值稅。
其中有三個(gè)月是明年的租期 這個(gè)要考慮嗎
您好,需要考慮的呢
那怎么做分錄呢?
您好,增值稅不需要考慮跨年問題。而收入需要考慮。 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收藏客 貸:其他業(yè)務(wù)收入
我沒懂 借應(yīng)收貸預(yù)收啥意思
您好,應(yīng)收,這個(gè)是因?yàn)槟氵€沒收到租金。預(yù)收這個(gè)是處理還沒確認(rèn)收入的一個(gè)過度分錄使用。
如果改成其他應(yīng)收和其他應(yīng)付會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
您好,這個(gè)也可以的哈。
一個(gè)公司掛兩個(gè)科目會(huì)不會(huì)奇怪啊
您好,實(shí)質(zhì)就是這樣,也只能這樣了咯