借:應付賬款--某某公司(為了掛賬) 貸:銀行存款 借:應交稅費,增值稅-進項稅 貸應交稅費--待認證進項稅
上個月收到進項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款;本月認證這批發(fā)票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應該怎么做呢?
老師好,請問以下兩種采購的賬務處理方法是對的嗎? 應該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅: 借:應交稅費-進項稅 13 貸:應交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購退貨: 借:應付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應付賬款 113 發(fā)生采購退貨: 借:庫存商品 -100 應交稅費-待認證進項稅-13 貸 :應付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應交稅費-待認證進項稅 13 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,月初做賬的時候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款嗎?如果不勾選進項 是要寫 應交稅費-待認證進項稅額 嗎?
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
請問老8月有一張專票未認證借庫存商品 借未認證進項稅 貸應付賬款某某公司。9月認證了以后怎么做分錄
老師,繳納個人所得稅是什么分錄啊
公司,他在籌備期買的東西, 支付的裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢,懂的老師請回復
稅款s產(chǎn)生的滯納金 怎么記賬做分錄
老師好,建筑防腐企業(yè)承接個施工項目,能分包給個人,讓個人去稅務局代開發(fā)票嗎?比如承包價格180萬。。。
公司他在籌備期買的東西, 支付的成本 裝修費 辦公費我是都記入開辦費,還是按類別記入進去呢
預付賬款期末余額在借方是欠對方的錢還是?
超過訴訟時效的期限時,申請人有起訴權,不影響其實體權利。,老師,這句話是什么意思?
如果主營業(yè)務成本12萬 合同履約成本10萬 這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本
主營業(yè)務成本10萬 合同履約成本12萬 應該結(jié)轉(zhuǎn)多少合同履約成本
老師,假如單位租入車輛,年租金是40000元,40000÷12=3333.33,月租金未超過4000元,出租方的個稅怎么計算呢。