您好,這個是沒錯的,是可以的
借制造費用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補救
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營業(yè)務(wù)成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè),購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
老師好!我單位是汽車修理行業(yè),借庫存商品 貸銀行存款 計提工資 借生產(chǎn)成本–人工費 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 生產(chǎn)成本
制造業(yè),借:生產(chǎn)成本,貸:原材料10萬,應(yīng)付職工薪酬5萬,制造費用4萬 完工后,借:庫存商品19萬,貸:生產(chǎn)成本19萬 收到貨款,借:銀行存款30萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬, 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本:19萬,貸:庫存商品19萬,老師我做的分錄對嗎
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝