借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款 借制造費用等 貸周轉(zhuǎn)材料
老師。我用的用友T3標準版財務軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務處理,購入材料時做入庫,領用時做出庫,退貨時,財務做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業(yè)務成本,退材料給商家時,分錄,借應付賬款,貸庫存商品,對嗎?內(nèi)部帳
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
老師:請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后,其中有部分原材料是屬于客供件,就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領料用于生產(chǎn),但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料,就按暫估0.01/件單價入庫,但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作?。?、賬務處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎?3、如果要體現(xiàn)應該怎樣做?
老師,ERP入庫正常的原材料外,還有刀模,五金,辦公用品也入庫了,針對除原材料 這個在入庫時要怎么分錄,領用時怎么做分錄
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務做賬,2025年開始請財務做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
這些不是入原材料?,而是入周轉(zhuǎn)材料,是不是只有原材料才入,那個包裝材料呢?是入周轉(zhuǎn)材料還是原材料
原材料輔料的做,原材料里面 其他的易耗品,工具這些你都可以直接做周轉(zhuǎn)材料
那還有外發(fā)加工入庫是直接記制造費用-委外加工嗎
借委托加工物資 貸周轉(zhuǎn)材料。
那這個領用時就好難區(qū)分,入周轉(zhuǎn)材料的還得區(qū)分是記制造費用的辦公費,還是低耗品,還是模具費
沒有出庫單嗎 出庫單有寫具體的部門嗎?
有出庫單,ERP導出,對于入分了原材料,低耗品,領出時不好分沖原材料 還是低耗品,對于領用時那么多類目,借方,也不好分,有什么好的辦法嗎
你們倉庫設置的時候不設置主要材料,輔助材料嗎?你讓倉管那邊給你分出來不就行了。還有你們倉庫他是不應該都有一個標牌嗎?標牌上都應該寫著。