您好,這個(gè)是不需要的了
我們是商貿(mào)公司,請問一下銷售農(nóng)產(chǎn)品雞蛋是不是也是可以享受增值稅免稅,開免稅的增值稅發(fā)票?
實(shí)訓(xùn)收入與費(fèi)用長興公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格中均不含增值稅稅額。按每筆銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。該公司銷售商品、零配件及提供勞務(wù)均為主營業(yè)務(wù)。長興公司2010年10月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:?(1)與甲公司簽訂協(xié)議,委托其代銷商品一批。根據(jù)代銷協(xié)議,甲公司按代銷商品協(xié)議價(jià)的5%收取手續(xù)費(fèi),并直接從代銷款中扣除。該批商品的協(xié)議價(jià)為60000元,實(shí)際成本為40000元,商品已運(yùn)往甲公司。本月末收到甲公司開來的代銷清單,列明已售出該批商品的50%;同時(shí),收到已售出代銷商品的代銷款(已扣除手續(xù)費(fèi))。?(2)以交款提貨銷售方式向乙公司銷售商品一批。該批商品的銷售價(jià)格為50000元,實(shí)際成本為42000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交乙公司,款項(xiàng)已收到存入銀行。(3)向戊公司銷售一批零配件。該批零配件的銷售價(jià)格為1000000元,實(shí)際成本為900000元。增值稅專用發(fā)票及提貨單已交給戊公司。戊公司已開出承兌的商業(yè)匯票,該商業(yè)匯票期限為三個(gè)月。戊公司因受場地限制,推遲到下月23日提貨。?要求:為長興公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(“應(yīng)交
順發(fā)公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格均不含增值稅稅額,所有勞務(wù)均屬于工業(yè)性勞務(wù)。銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。順發(fā)公司以銷售商品和提供勞務(wù)為主營業(yè)務(wù)。2021年12月,順發(fā)公司銷售商品和提供勞務(wù)的資料如下:(1)12月1日,對A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上銷售價(jià)格為200萬元,增值稅稅額為26萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。銷售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅因素)。該批商品的實(shí)際成本為170萬元。12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項(xiàng),并存入銀行。(2)12月2日,收到B公司來函,要求對當(dāng)年11月2日所購商品在價(jià)格上給予5%的折讓(順發(fā)公司在該批商品售出時(shí),已確認(rèn)銷售收入100萬元,并收到款項(xiàng))
老師請問一下,公司享受免稅收入,公司是批發(fā)零售業(yè),購進(jìn)商品有增值稅,公司銷售出去的商品需要交納增值稅嗎
老師請問一下我這邊有一個(gè)公司是批發(fā)零售業(yè)的公司,他們進(jìn)貨,銷售貨物,需要繳納增值稅嗎
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤分紅呢?
老師,請問一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請問利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請問需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無票支出每次500元嗎?還是說固定每月不要超過多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤,所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅啊?
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤)呢
請教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開,有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來的應(yīng)付賬款如何減少呢?
好的謝謝
不客氣的,祝您開心
如果公司銷售開票普和專票有1%的稅的話,都是需要繳納1%的增值稅稅款是吧。
嗯對是這個(gè)意思的哈