錯(cuò)了 存貨不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù) 你看下你具體的哪個(gè)明細(xì)科目在貸方余額是不是生產(chǎn)成本?
按道理,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因
剛才填寫資產(chǎn)負(fù)債時(shí),貨幣資金一項(xiàng)算了好幾次,都和答案不一樣,找朋友算的也是和答案不一樣,不知道是下載的資料里的明細(xì)數(shù)有錯(cuò)還是其他原因 資產(chǎn)負(fù)債表,填寫貨幣資金顯示的資料的庫(kù)存現(xiàn)金余額6730 銀行存款余額78978.85 其他貨幣資金為無(wú)余額,貨幣資金既是6730+78978.85對(duì)嗎,我合計(jì)的是85708.85 答案是84218.45 老師幫看下是我算錯(cuò)了嗎
我在看資產(chǎn)負(fù)債表的。資產(chǎn)負(fù)債表,4月份上的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)。在產(chǎn)品也是負(fù)數(shù)。是因?yàn)樽鲑~的時(shí)候分錄。記錯(cuò)了嗎?是不是從原材料一直到庫(kù)存商品,每一個(gè)環(huán)節(jié)都得再過一遍?請(qǐng)老師知道指導(dǎo)我。
公司去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨期末余額等于下面其中:原材料+在產(chǎn)品+庫(kù)存商品之和。原材料的期末余額是期末未出庫(kù)結(jié)存的金額對(duì)吧?在產(chǎn)品和庫(kù)存商品期末余額老師可以講解指導(dǎo)一下是出來的數(shù)據(jù)嗎?去年沒有做過在產(chǎn)品的分錄,但是資產(chǎn)負(fù)債表中在產(chǎn)品會(huì)自動(dòng)金額出現(xiàn)是怎么計(jì)算得來的啊?
老師好,為何我在資產(chǎn)負(fù)債表中的“庫(kù)存商品科目余額是90萬(wàn)+,但在錄入憑證時(shí)提示的庫(kù)存是不足的呢?另外我的原材料都是一進(jìn)一出的呢,實(shí)在想不通了,煩勞幫看看,謝謝!
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開,然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開就好。是這樣子嗎?只要說租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來,應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒有的老師請(qǐng)不要接手
老師個(gè)體獨(dú)資企業(yè)個(gè)人門店,怎么報(bào)稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬(wàn),實(shí)際收65萬(wàn) 但是開票100萬(wàn),當(dāng)月按哪個(gè)交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎
老師,我們公司開快手的店鋪,需要繳納保證金,運(yùn)營(yíng)說需要用支付寶或者微信交款。我們能用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)個(gè)人嗎,以后運(yùn)營(yíng)代我們用個(gè)人支付寶交款給平臺(tái),之后我們會(huì)收到保證金的收據(jù)。到最終的時(shí)候退店鋪的時(shí)候會(huì)直接對(duì)公退回來保證金。這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊
定期存款賬戶付承兌匯票會(huì)計(jì)分錄
好的感謝老師
不用客氣,工作愉快。