借原材料 貸銀行存款, 借委托加工物資 貸原材料 借委托加工物資加工費,貸銀行存款, 借庫存商品貸委托加工物資
老師,咨詢個問題,我們供應商給我們開票是*工藝品*不銹鋼雕塑,工藝品的材質是金屬制品不銹鋼,我們給客戶開的是*金屬制品*場地背景板,這樣可以么? 設計方案+現場圖片,我們都有
老師,我們是不銹鋼加工企業(yè),客戶來板加工,做壞了,自己買進板子賠給客戶,進來的發(fā)票是板子,開出去的發(fā)票只有加工費,怎樣把板子做掉
老師好,我們是賣不銹鋼的,采購回來的是卷,這個給對方去加工成平板,在給我們,我們應該怎么做賬的
老師你好,我們公司是做工程的,購買的鋼板樁回來用完之后,就賣給別人了,這個怎么入賬呢?
老師 我們采購東西 對方給我們開普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對方錢就可以了 那個增值稅稅額又是對方去上交給稅局的 不是采購方上交的 為什么采購方還要按開票的上面的稅額給那個稅額對方呢 采購方不應該是按開票上面的不含稅金額給對方就行了嗎? 老板的問題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯合實驗室工作,合同簽的是聯合實驗室的,實際為我們公司工作,現在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數,啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
老師好這個購方的處理吧,銷售方應該怎么賬務處理
你好,這個是加工的,你銷售出去借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
不是這個,是對方加工這塊 怎么做處理
你好,對方給你加工不就是委托加工物資,你支付加工費,材料是你的。
委托加工物資加工費貸銀行存款,這個不就是支付的加工費?
我的意思是 對方接受將卷加工成平板 應該怎么賬務處理 老師
借生產成本貸銀行存款,應付職工薪酬、累計折舊等, 他收到你的物資不需要做賬務處理 這個是加工過程中的使用的成本, 加工好了完畢再給你借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務成本貸生產成本。
好的,我們就只要做委托加工物資 的處理 就好了 對吧 老師
對的,是的,是這么做的。
我司的處理 借 原材料 進項 貸 銀行 借 委托加工物資 貸 原材料 借 委托加工物資加工費 貸 銀行 借 庫存商品 貸 委托加工物資 是不是這樣
你好對的 是這么做的
老師 我記得好像有個 叫受托加工物資 這個是什么時候才會涉及到的
這個用不到科目的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。