你好,你可以在六月份做暫估 七月份收到了發(fā)票紅沖暫估,在做發(fā)票的
您好老師!我公司是小規(guī)模納稅人,今年6月份開了材料成本發(fā)票,但是6月沒開銷售發(fā)票,只是收了預(yù)收款,要到7月開銷售發(fā)票,那6月份需要做收入嗎,還是到7月份成本和收入一起做帳呢?
老師,6月份暫估的油費成本,可以在7月份用工資調(diào)整嗎?
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營業(yè)務(wù)收入,成本只進了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
老師,三月份成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,6月份可以補結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
5月份開出的發(fā)票,6月份紅沖了,是這樣做分錄的嗎,和5月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,6月份成本也要紅沖嗎
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導致我賬面進項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補繳以前的,個人所得稅、水利建設(shè)專項收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實地查驗,是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
暫估,是可以入成本嗎
是的,可以這么做的。