您好,這個是可以的,可以
老師,計提城建稅,你看我做的對嗎 ?借:稅金及附加 —城市維護(hù)建設(shè)稅,貸:應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅
你好老師,我這樣做對嗎? 計提的時候: 借:營業(yè)稅金及附加2200.52 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1820.46 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 36.41 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 322.22 上交的時候: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1820.46 借: 應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅2.33 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加36.41 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)322.22 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)2200.52
你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費-城市維護(hù)建設(shè)稅3.22 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)57.84 增值稅計提.借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應(yīng)交稅費未交增值稅180.46 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應(yīng)交稅費未交增值稅322.22 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
老師,當(dāng)月產(chǎn)生繳納城市維護(hù)建設(shè)稅時,當(dāng)月先計提分錄:借主營業(yè)務(wù)稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 ,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅。下月繳納,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎
請問,多計提的城建稅,未交,現(xiàn)在不交了,能否做賬,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸:稅金及附加
成本類為什么不是歸費用,而是資產(chǎn)呢
電器行業(yè)快遞費記什么科目
請問辦公室長期借支報銷1000元是怎么操作?第一次報借支款購買的維修材料附件報銷單上就是勾選借支那一項,然后后面還是附購買維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因為他們需要長期進(jìn)行借支1000元怎么操作?
個體工商戶,怎么給老板做賬?有沒有什么流程,裝修類
老師 為啥通行費發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫領(lǐng)取包裝袋計入哪個科目?
您好,老師,我想咨詢下,光伏板安裝服務(wù)費,稅收編碼是哪一個呢?
海爾售后,個體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運輸,納稅申報時應(yīng)該怎么填寫,這個表對嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價開給我們的,但是我們賣給客戶的價格在A公司的銷售價上加價銷售的,加價的這部分我們是按手續(xù)費來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計算的問題么?甲員工的工作時間是 1 號白班,2 號夜班,3 號 4 號休息,按照這個方式倒班。固定工資 3500,無任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計算?
計入后有何影響,后期怎么調(diào)賬
后期做賬的話,作為稅金及附加就可以的了這個
22的未交,現(xiàn)在借城建貸稅金及附加,是不是影響23年的利潤表
對的,這個是不影響的哈
做賬后,明顯23年6月利潤表里面的稅金及附加金額增加了
你是相當(dāng)于去做以前年度損益調(diào)整了這個,不直接修改本年度的
利潤表中稅金及附加本期金額未負(fù),導(dǎo)致于本年累計金額變少,企業(yè)所得稅上傳利潤表后稅金及附加這塊顯示錯誤
變成這樣了
我看看你的分錄是啥