你好!做紅字分錄就好了
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無票收入20萬元,2023年1月客戶要求開2023年貨款發(fā)票20萬,2023年1月開票總額20萬,銷售收入總額30萬。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開票收入20萬(跨年開票),無票收入30-20=10萬?對(duì)嗎? 2、賬務(wù)如何處理,如何入賬? 2、匯算清繳怎么調(diào)?
老師,培訓(xùn)學(xué)校,20年收學(xué)員學(xué)費(fèi),掛了預(yù)收,年底前也沒確認(rèn)收入,做匯算繳時(shí)調(diào)增了"預(yù)收款"收入,請問,賬套里預(yù)收款(被調(diào)增的那幾筆)還有掛賬怎么處理
2022 年度代理記賬把 借:預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年該怎么做分錄調(diào)賬呢?
2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
2022年銷售收入多確認(rèn)字筆,40000元,應(yīng)收賬款也多了40000元,2023年怎么調(diào)這筆賬,借,應(yīng)收賬款40000,貸,以前年度損益調(diào)整,這樣做嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
姐,應(yīng)收賬款4萬,貸,提供服務(wù)收入- 非限定收入4萬
打錯(cuò)字了
你好!嗯。做同樣的負(fù)數(shù)分錄
需不需要通過以前年度損益調(diào)整科目做賬
你好!你這個(gè)不需要了
謝謝老師
你好,不用客氣的了。