你好? 點(diǎn)擊申報(bào)就行、 點(diǎn)擊保存-申報(bào)?
老師您好,2020年第四季度,財(cái)務(wù)報(bào)表我只申報(bào)了,但是沒有填數(shù)據(jù),已經(jīng)過了所屬期,這個(gè)有辦法改么?不填數(shù)據(jù),有什么后果么?我們公司還是一般納稅人
老師您好,印花稅在申報(bào)表中,讓我填寫第三季度的,是按計(jì)提數(shù)據(jù)來填寫嗎,789月份
老師您好:稅務(wù)局發(fā)的個(gè)稅申報(bào)表,我這邊填好數(shù)據(jù)后保存不了是什么原因啊?我點(diǎn)是 關(guān)閉再打開后數(shù)據(jù)全沒了
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我第一次申報(bào)稅,我是根據(jù)季度報(bào)表手工輸入數(shù)據(jù)的,填好數(shù)之后下邊的按鈕該按什么順序點(diǎn)?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
什么時(shí)候點(diǎn)同步核定?
你好;一般很少用哈; 一般是企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候用到;比如 ● 季度申報(bào)的界面,把進(jìn)度條拉到最下面,然后點(diǎn)擊【同步核定】按鈕。 ● 點(diǎn)完同步核定后,會(huì)彈出個(gè)提示,不用管他,直接點(diǎn)擊【確定】。 同步核定完成后,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出來了。
老師,我在做小規(guī)模納稅人的季度申報(bào),一會(huì)是不是得用到您上面那個(gè)步驟?
好;對(duì)的;這個(gè)很少用哈