你好,他是在第11年里面給你填寫的嗎?如果是的話修改一下
老師,你好,請問小規(guī)模納稅人,7月開負數(shù)發(fā)票10000元,9月開具4970的銷售發(fā)票,稅額是負數(shù),增值稅申報表該怎么填?
你好老師請問一下個體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
你好老師請問一下個體工商戶小規(guī)模定額征收,第一季度沒開票,也沒有銷售業(yè)務(wù)。為什么增值稅申報表核定銷售額和免稅銷售額要填呢?
老師你好,請問一下上月剛注冊小規(guī)模納稅人,增值稅申報進不去,因為沒來得及裝UK稅盤,沒開發(fā)票,點擊申報出現(xiàn)對話框:未獲取到發(fā)票數(shù)據(jù),請進入開票軟件自動完成匯總報送后,再進行(小規(guī)模增值稅申報表)申報,請問老師怎么申報呀?急急
老師你好,小規(guī)模納稅人核定征收,開票開的一個點增值稅專票,稅額259.02元,老師,打開申報表上面顯示銷售額90000稅額2700元,請問老師怎么交稅??急急
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務(wù)人員有風險嗎?
老師,看一下這是小紅書導出來8月的明細,我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師,11項是什么內(nèi)容?
你好,主表里面的第11行里面未達起征點銷售額。
老師,怎么改
好,修改成你的實際銷售額。
老師,申報表銷售額90000,怎么弄?核定征收
截圖你的申報表看一下的。
老師,核定征收數(shù)字能改么?
不可以的,這個必須帶著的。
老師,我問的問題是核定征收,開的是增值稅專票是一張票稅額259.01元但是上面是2700元,請問老師交多少稅?
你好,不需要繳納稅款的
老師,怎么不叫稅款的?能解釋一下么?
季度有300,000萬普通發(fā)票不交增值稅
老師,你還是不理解,核定征收,不是查賬征收?開的是專票1%呀?我提問題時候就說是(核定征收),請問老師要不要交稅????
季度300,000普通發(fā)票不需要交 你們是雙定的嗎 ?這么麻煩干什么核定銷售額在你的系統(tǒng)里面,然后季度300,000的普通發(fā)票在11一欄里面填寫就可以了,免稅的稅額這個是按照3%來的就這么簡單填寫就行 不相信的可以試下
老師,1%專票不含稅是25000元,稅款250元,就不交稅,是么?
需要交,因為這個是專票 第一行和第二行里面填寫,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。