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老師你好,小規(guī)模納稅人核定征收,開票開的一個點增值稅專票,稅額259.02元,老師,打開申報表上面顯示銷售額90000稅額2700元,請問老師怎么交稅??急急

2023-07-13 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 19:30

你好,他是在第11年里面給你填寫的嗎?如果是的話修改一下

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 19:31

老師,11項是什么內(nèi)容?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 19:33

你好,主表里面的第11行里面未達起征點銷售額。

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 19:34

老師,怎么改

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齊紅老師 解答 2023-07-13 19:35

好,修改成你的實際銷售額。

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 19:38

老師,申報表銷售額90000,怎么弄?核定征收

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齊紅老師 解答 2023-07-13 19:40

截圖你的申報表看一下的。

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 20:08

老師,核定征收數(shù)字能改么?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:12

不可以的,這個必須帶著的。

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 20:17

老師,我問的問題是核定征收,開的是增值稅專票是一張票稅額259.01元但是上面是2700元,請問老師交多少稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:22

你好,不需要繳納稅款的

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 20:23

老師,怎么不叫稅款的?能解釋一下么?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:29

季度有300,000萬普通發(fā)票不交增值稅

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 20:35

老師,你還是不理解,核定征收,不是查賬征收?開的是專票1%呀?我提問題時候就說是(核定征收),請問老師要不要交稅????

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:43

季度300,000普通發(fā)票不需要交 你們是雙定的嗎 ?這么麻煩干什么核定銷售額在你的系統(tǒng)里面,然后季度300,000的普通發(fā)票在11一欄里面填寫就可以了,免稅的稅額這個是按照3%來的就這么簡單填寫就行 不相信的可以試下

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快賬用戶3300 追問 2023-07-13 20:47

老師,1%專票不含稅是25000元,稅款250元,就不交稅,是么?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 20:47

需要交,因為這個是專票 第一行和第二行里面填寫,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

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你好,他是在第11年里面給你填寫的嗎?如果是的話修改一下
2023-07-13
你好,專票開了多少就需要交多少。
2023-07-14
您好,咱是定期定額么,如果是定期定額不管有沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù),也不管銷售了多少,每季度的增值 稅都是一樣的,這個數(shù)值是自動填寫的吧
2023-07-04
你好 核定銷售額必須填寫的 免稅銷售額稅務(wù)局那邊自動給你申報的 不超過核定銷售額默認的核定銷售額的填寫
2023-07-05
本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)據(jù) 試一下(3950868.47-818309.83)*2%-(39508.85-24549.28)=47691.6028
2021-01-05
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