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老師我們是一般納稅人,做玻璃制品出口的,之前業(yè)務(wù)少沒申請過進(jìn)出口退稅,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量上去了,具體這個進(jìn)出口退稅怎么操作?

2023-07-13 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 17:19

同學(xué)你好 生產(chǎn)型的嗎

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快賬用戶8290 追問 2023-07-13 17:22

自己生產(chǎn)出口

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:32

這個可以看下我們馮慧老師的課程

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同學(xué)你好 生產(chǎn)型的嗎
2023-07-13
同學(xué)你好 這個是退的進(jìn)項發(fā)票的進(jìn)項稅
2023-02-22
你好,這個正常是不影響。但是你需要跟稅務(wù)局確認(rèn)。 進(jìn)項肯定是要轉(zhuǎn)出的。只是不退稅,免稅本身也是不能抵扣的。
2025-02-26
確認(rèn)業(yè)務(wù)與開票:先核實出口業(yè)務(wù)詳情,包括貨物信息及公司業(yè)務(wù)角色。若屬代理出口,需向代理方索取《代理出口貨物證明》。然后補(bǔ)充開具出口發(fā)票,確認(rèn)外銷收入,跨年度收入調(diào)整可能需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算,并調(diào)整企業(yè)所得稅申報。 電子稅務(wù)局申報:登錄電子稅務(wù)局,通過 “我要查詢”—“一戶式查詢”—“出口退稅信息查詢”—“報關(guān)單信息查詢及下載”,核對報關(guān)單是否已申報。若未申報,屬于生產(chǎn)企業(yè)且符合退稅條件的,點擊 “我要辦稅”—“出口退稅管理”—“出口退 (免) 稅申報”—“免抵退稅申報”,導(dǎo)入報關(guān)單數(shù)據(jù),補(bǔ)填相關(guān)信息后提交申報表并進(jìn)行疑點自檢,確認(rèn)無誤后完成申報。 收匯情況處理:若該筆業(yè)務(wù)在 2025 年 4 月報稅期內(nèi)完成收匯,無需申報《出口貨物收匯情況表》,但需留存收匯材料;若超過此期限,退稅時需同時申報《出口貨物收匯情況表》并留存材料。
2025-10-24
外貿(mào)企業(yè)易貨貿(mào)易出口,通??梢陨陥蟪隹谕硕?,也能修改申報表來申請。具體如下: 準(zhǔn)備資料:需準(zhǔn)備出口貨物報關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù),同時對不能收匯情況進(jìn)行申報數(shù)據(jù)錄入。 預(yù)申報:生成預(yù)申報數(shù)據(jù)后,通過網(wǎng)上進(jìn)行申報,根據(jù)反饋結(jié)果調(diào)整數(shù)據(jù)。 正式申報:將預(yù)申報數(shù)據(jù)確認(rèn)到正式申報數(shù)據(jù)中,打印相關(guān)報表,生成申報數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后會進(jìn)行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進(jìn)度,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
2025-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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