小微企業(yè)所得稅就是利潤(rùn)總額*5%,
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時(shí)成立時(shí)大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個(gè)所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬(wàn)的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個(gè)我們享受不了嗎?我填030那個(gè)附加標(biāo)表想點(diǎn)小型微利那個(gè)點(diǎn)不了,請(qǐng)老師給解答下
老師你好,我想請(qǐng)教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問(wèn)題,我公司是按收入來(lái)核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬(wàn),那么所得稅就是60萬(wàn)(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師 我們公司是小微企業(yè) 想知道現(xiàn)在小微企業(yè)有什么優(yōu)惠政策啊 ,我們公司的利潤(rùn)額在56萬(wàn) 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō) 可以減半征收 我是用56*0.2*0.25得出應(yīng)納稅額 。 老板說(shuō)的減半征收 是什么政策啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司2022年前10個(gè)月都能享受小微企業(yè),所以印花稅享受減半征收政策,第11個(gè)月開始應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),不能在享受小微企業(yè)減免政策,2024年出現(xiàn)2022年相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)前10個(gè)月享受的印花稅減半金額,是不是需要補(bǔ)繳?
你好 老師 我們公司屬于一般納稅人小型微利企業(yè) 之前一直享受六稅兩費(fèi)減半征收 現(xiàn)在申報(bào)就未享受了 是政策有什么變化嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
老師好,為了避免股東分錢,把未分利潤(rùn)提到任意盈余公積有用嗎
公司有部分沒(méi)買社保的員工,可以簽“非全日制用工”勞動(dòng)合同嗎?這個(gè)“非全日制用工”有沒(méi)有什么要求,怎么才可以簽
老師好,任意盈余公積可以拿來(lái)分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍,電網(wǎng)把電費(fèi)開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費(fèi)開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險(xiǎn)費(fèi)4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個(gè)稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時(shí)候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對(duì)醫(yī)院有利呢?新手小白,說(shuō)通俗易懂一點(diǎn)
你好,老師, 購(gòu)銷合同上面如果標(biāo)注含稅價(jià)格的話申報(bào)印花稅就只能按這個(gè)含稅價(jià)格去申報(bào)嗎?
對(duì) 我們老板說(shuō)我這0.05是錯(cuò)的 有減半政策
我迷糊了 不知道是哪的減半政策
他說(shuō)按照0.025?
對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收所得稅。 是這個(gè)嗎
沒(méi)有那個(gè)說(shuō)法的哈,只有附加稅減半。 小微企業(yè)企業(yè)所得稅:小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)全額按5%稅率 ?? 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)
我也說(shuō)了是附加稅 但是領(lǐng)導(dǎo)非要我去查 我查了網(wǎng)上也有的是說(shuō)有減半 到底是怎么回事啊
就是我寫這個(gè)文件號(hào),叫他看看
老師 我在問(wèn)下 我們公司租的宿舍 然后房東不開票 我用公賬打房租給房東。 房東說(shuō)叫我們自己去開票 。想問(wèn)下 我們公司可以自己去開票嗎 需要什么 ,開的什么票? 我現(xiàn)在先無(wú)票入賬 ,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出對(duì)吧
需要房東的身份證復(fù)印件,合同,才能去稅局代開?,F(xiàn)在先無(wú)票入賬 ,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出
老師 如果說(shuō)之前幾年我們公司付房租都是通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)給房東的 ,還能入賬做費(fèi)用嗎?如果房東不肯開票 稅率我們自己出的話 要怎么做賬呢 ? 個(gè)人開的租賃發(fā)票是不是一個(gè)點(diǎn)啊
以前年度的處理起來(lái)很麻煩的,開票的稅率很高 出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬(wàn)以上),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*2% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*20% 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬(wàn)以上),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 6% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
這么多稅嗎 不是房東直接交個(gè)個(gè)稅就行了嗎 就是小區(qū)那種房子 給員工住的,一個(gè)月三千 *10% 就可以了不
出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅1.5%(月租10萬(wàn)以上),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*2% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*20% 就按這個(gè)處理的
那房東肯定不搞 那我就正常入賬吧 第二年納稅調(diào)增
是的,只有那樣處理了