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老師,預(yù)付1年的房租費(fèi),已銀行付款,并每月分?jǐn)?。過幾個(gè)月后才收到發(fā)票,怎么處理?

2023-07-13 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:18

借預(yù)付賬款貸銀行 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款, 收到了發(fā)票,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶3244 追問 2023-07-13 09:37

支付預(yù)付款時(shí): 借:預(yù)付賬款-總公司 10000 其他應(yīng)付款-A分公司 10000 其他應(yīng)付款-B分公司 10000 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí),發(fā)票是跟分公司合在一起開具30000元的。那我只做總公司這一部份的沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:38

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3244 追問 2023-07-13 09:41

老師,我還沒看明白,收到發(fā)票的分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:43

收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:43

如果是普通發(fā)票的,第一個(gè)是紅沖暫估的,第二個(gè)是做發(fā)票的。

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快賬用戶3244 追問 2023-07-13 09:56

如果預(yù)付賬款是12000 支付時(shí) 借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 每月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 已分?jǐn)?個(gè)月,次月收到發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款-12000 管理費(fèi)用-1000 管理費(fèi)用2000 貸:預(yù)付賬款10000 老師,是這樣做不

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:59

你最后這個(gè)分路不平。應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用1000,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1000。

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快賬用戶3244 追問 2023-07-13 10:33

意思是只沖減已攤銷的那一部份預(yù)付賬款和管理費(fèi)用就好了是嗎?支付預(yù)付款的分錄不用沖銷重新做分錄吧

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:34

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。

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快賬用戶3244 追問 2023-07-13 10:38

原來如此。我以為支付預(yù)付款那筆分錄也要沖紅重新錄。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:40

支付的不用他又不涉及到損益。

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2023-07-13
同學(xué),你好 恩恩,對(duì)的
2022-05-21
收到發(fā)票直接放付款那個(gè)憑證后邊,分錄是對(duì)的
2025-03-24
您好,1.是的,2.可以的,1-3月時(shí)我們每月先計(jì)提這個(gè)房租更合理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要管這個(gè)發(fā)票什么時(shí)候來。
2024-12-30
你好,可以的,發(fā)票附在你當(dāng)月收到憑證的后面就行,你當(dāng)月不是有紅沖暫估,然后再做發(fā)票的做這個(gè)憑證后面。
2021-09-26
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