借預(yù)付賬款貸銀行 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款, 收到了發(fā)票,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸預(yù)付賬款。

3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個(gè)月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個(gè)分錄后面
老師,請(qǐng)問,在1月付房租1年的2022,做了借預(yù)付款 貸銀行,摘要寫支付房租,到5月收到發(fā)票,摘要怎么寫?分錄寫成,借長(zhǎng)期待攤,貸預(yù)付,借制造費(fèi)用—房租,貸長(zhǎng)期待攤
老師,預(yù)付1年的房租費(fèi),已銀行付款,并每月分?jǐn)?。過幾個(gè)月后才收到發(fā)票,怎么處理?
老師,請(qǐng)問我預(yù)付季度房租時(shí)做借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我每個(gè)月分?jǐn)偡孔鈺r(shí)做,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款,隔月收到發(fā)票時(shí),我應(yīng)該怎么做呢?
老師您好!請(qǐng)問下24年4月份收到房租發(fā)票,屬期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到發(fā)票并付款,借待攤費(fèi)用房租全年的,貸銀行存款半年的,貸其他應(yīng)付款房東,并在四月份補(bǔ)做1-4月份房租費(fèi)用,借管理費(fèi)用房租1-4月貸待攤費(fèi)用,之后就每個(gè)月攤銷對(duì)嗎?2、全年的房租發(fā)票年中的時(shí)候房東才開出來給我們可以的吧?
高企這個(gè)研發(fā)費(fèi)用的占比是需要達(dá)到多少?
阿里巴巴國(guó)際站,運(yùn)費(fèi),怎么確定形式發(fā)票。并怎么取得!
我們是代理商,給門店開業(yè)做牌匾,后期廠家會(huì)給補(bǔ)助,怎么做分錄,前期牌匾款是代理商先行墊付的
公司是一般納稅人,賣掉公司的車,購買方代開發(fā)票,請(qǐng)問公司做無票收入,稅率是13%嗎?
我是銷售方,紅字確認(rèn)單發(fā)給對(duì)方了,對(duì)方確認(rèn)了,然后是對(duì)方開紅字發(fā)票還是銷售方開紅字發(fā)票,還是對(duì)方確認(rèn)紅字確認(rèn)單就自動(dòng)開票了?
文文老師在嗎,找一下老師
無票收入計(jì)入庫存現(xiàn)金了,導(dǎo)致庫存現(xiàn)金金額60萬,應(yīng)該如何調(diào)整正常。
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票,要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個(gè)點(diǎn)就是簡(jiǎn)易征收了,要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也抵不了,這個(gè)發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個(gè)體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個(gè)幾萬元,一直沒有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師


支付預(yù)付款時(shí): 借:預(yù)付賬款-總公司 10000 其他應(yīng)付款-A分公司 10000 其他應(yīng)付款-B分公司 10000 貸:銀行存款 每月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí),發(fā)票是跟分公司合在一起開具30000元的。那我只做總公司這一部份的沖減嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,我還沒看明白,收到發(fā)票的分錄
收到發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。
如果是普通發(fā)票的,第一個(gè)是紅沖暫估的,第二個(gè)是做發(fā)票的。
如果預(yù)付賬款是12000 支付時(shí) 借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 每月分?jǐn)?借:管理費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 已分?jǐn)?個(gè)月,次月收到發(fā)票時(shí) 借:預(yù)付賬款-12000 管理費(fèi)用-1000 管理費(fèi)用2000 貸:預(yù)付賬款10000 老師,是這樣做不
你最后這個(gè)分路不平。應(yīng)該是借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用1000,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1000。
意思是只沖減已攤銷的那一部份預(yù)付賬款和管理費(fèi)用就好了是嗎?支付預(yù)付款的分錄不用沖銷重新做分錄吧
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。
原來如此。我以為支付預(yù)付款那筆分錄也要沖紅重新錄。謝謝老師
支付的不用他又不涉及到損益。