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我是一般納稅人,我的供應商是小規(guī)模納稅人,供應商給我開具普通發(fā)票?,F(xiàn)在我要退貨,請問我怎么做退貨的分錄?

2023-07-12 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 22:17

您好,你購進貨物時所做分錄的負數(shù)分錄就是退貨時的分錄。

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快賬用戶8867 追問 2023-07-12 22:20

也就是說借貸不變,但是都是用紅字負數(shù)表示?

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齊紅老師 解答 2023-07-12 22:20

您好,是的,是這樣理解的

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您好,你購進貨物時所做分錄的負數(shù)分錄就是退貨時的分錄。
2023-07-12
?您好,1.專用沒有抵扣? ?借:原材料 (負) 應交稅金-應交增值稅-進項稅(負)? 貸:應付賬款(負) 2.已經(jīng)抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報的附表2的20行要進項轉(zhuǎn)出 加一個分錄? 借:?應交稅金-應交增值稅-進項稅? ? 貸:?應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12
您好 請問您購入貨物的時候分錄怎么寫的
2023-07-09
你好同學,可以退回去開普票,是的開13%。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-20
你好 已經(jīng)抵扣進項,購進之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 還沒有抵扣進項,購進之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
2023-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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