你好同學(xué) 借個(gè)人所得稅0.05可以通過(guò)下月在某個(gè)人工資中扣除掉 借,應(yīng)付職工薪酬0.05 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅0.05
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所的稅 貸所的稅費(fèi)用。這個(gè)分錄少交稅吧,但是借方負(fù)債也增加,有點(diǎn)迷糊了,老師能講下這個(gè)原理嗎
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師好,有個(gè)往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個(gè)人2萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅2萬(wàn),次月這個(gè)稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬(wàn)多,這個(gè)人也不在了。三年了,怎么處理呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01 借,稅金及附加0.01 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅