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老師,你好,2022年做2021年匯算清繳的時候需要補繳200多塊錢的企業(yè)所得稅,當時沒有做分錄,現(xiàn)在應該怎么做呢?

2023-07-12 17:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 17:40

?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款

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2023-07-12
你好,賬上虛增嗎?之前的分錄怎么做的?
2022-01-12
21年你不應該納稅調(diào)增,而是應該按正確計提金額數(shù)據(jù)進行匯算清繳的
2021-11-18
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2022-05-10
那就在納稅調(diào)整明細表里邊調(diào)整,你的營業(yè)外支出也得增加滯納金的
2022-04-27
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