你好;? 是的;? 你們做賬? ? 營業(yè)收入和營業(yè)成本是100 和40 ; 利潤表也按照這個(gè)來 寫哦? ?
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個(gè)我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借:本年利潤的時(shí)候那個(gè)金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時(shí)候也有所得稅,少了的時(shí)候也還是有所得稅,還有一個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 2021年才會提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
老師,我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個(gè)季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入,80萬。填所得稅申報(bào)的時(shí)候,主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫,然后,7行那里增行,選免稅收入其他,填寫80萬對不?然后,申報(bào)表上實(shí)際利潤額跟賬載金額不一樣了,這就是稅會差異對嗎?
老師麻煩解決一下這個(gè)問題 比如我第一季度收入100分包60差額申報(bào)就是40,增值稅收入按照40填寫,本季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本60,工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入100,,所以利潤表里面收入100成本40,結(jié)轉(zhuǎn)是處理對的吧,那我申報(bào)所得稅的時(shí)候,所得稅報(bào)表按照利潤表填寫的話,收入是100啊。這個(gè)差異咋個(gè)處理
老師,未開票收入怎么申報(bào)?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時(shí)候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時(shí)候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個(gè)簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個(gè)一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進(jìn)來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報(bào)增值稅按收到的3萬確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個(gè)稅收入1個(gè)按1萬確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價(jià)300萬元,當(dāng)年已按會計(jì)規(guī)定計(jì)提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時(shí)人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機(jī)里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個(gè)做外賬,是買什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
老師增值稅里面差額40申報(bào)的,收入就是40,和所得稅報(bào)表對應(yīng)不是了
你好;? 你們 是按照完工進(jìn)度比例來考慮的話;? 你們增值稅和所得稅要一致哈; 不然會提示異常的??
老師你看一下我圖片嘛,1里面的金額是2里面差額后的金額,我填寫所得稅的時(shí)候里面的收入肯定是2里面的收入金額呀,按照進(jìn)度來填寫,差額申報(bào)都會讓數(shù)據(jù)不一致嘛
老師這張表
好; 就算按完工比例來; 你的收入和成本; 你增值稅和所得稅應(yīng)該一致哦; 不會存在差額 ;? ?你是不是核算的 數(shù)據(jù)不對? ?
老師我意思是對于小規(guī)模納稅人。增值稅主表1、是按照差額后的銷售額填寫,但是企業(yè)所得稅營業(yè)收入肯定不是按照差額填寫,我問的是這個(gè)問題,這個(gè)差異
你好;? 你是有分包業(yè)務(wù)還是什么業(yè)務(wù)的;? ? ?你有這個(gè)差額是怎么產(chǎn)生的??
老師 我一直說的分包啊,就是存在分包的情況,所以不一致啊。
你好;? ? 分包不會不一致的哦;? 就算是分包; 也只是預(yù)交的時(shí)候 減去分包來? 預(yù)3% 、 但是最終你機(jī)構(gòu)第報(bào)還是案%計(jì)算繳納的; 你收入和成本不會有差異哈??
清包工不是就是按照差額申報(bào)的嗎?
正常是比如小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),增值稅征收率為3%。小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。? ;而且2023年1月1日至2023年12月31日期間,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 到時(shí)你減免的2%到時(shí)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入