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老師,剛專管員跟我說,我5月份申報的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出沒填,讓我更正申報填入附表四,我不知道填哪行里,請指導(dǎo)下

老師,剛專管員跟我說,我5月份申報的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出沒填,讓我更正申報填入附表四,我不知道填哪行里,請指導(dǎo)下
2023-07-12 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 14:50

你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉(zhuǎn)出了? 開了紅字信息表沒有 ??

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快賬用戶8183 追問 2023-07-12 15:00

5月份開了一筆紅字,所以申報的時候填入了附表二20行,不填這那應(yīng)該填哪啊

5月份開了一筆紅字,所以申報的時候填入了附表二20行,不填這那應(yīng)該填哪啊
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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:04

你好;? ? 你是 一般納稅人;? 你是什么業(yè)務(wù) 要轉(zhuǎn)出的;? ?是hi你成本發(fā)票有問題嗎 ???

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快賬用戶8183 追問 2023-07-12 15:05

一般納稅人,因為5月份發(fā)現(xiàn)之前給人家開的發(fā)票開錯了,所以開了紅字,重新開的正數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:09

你好;? 開錯誤了。 那也是購買方去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ; 你是銷售方不轉(zhuǎn)出哦 ; 你只是紅沖收入??

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快賬用戶8183 追問 2023-07-12 15:41

不對,我前面說錯了,是人家給我的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,然后給我開了紅字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:45

你好;? ?那就要轉(zhuǎn)出的; 你去附表2 去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 ;? ? 在其他欄次去轉(zhuǎn)出哈??

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快賬用戶8183 追問 2023-07-12 15:47

詳細(xì)說下附表怎么填唄,我填了附表二20行,專管員說填錯了,填到附表四,我不知道怎么填

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齊紅老師 解答 2023-07-12 15:49

你好;附表2 里面 有一個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出; 里面有其他欄次去轉(zhuǎn)出? ?

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你好; 之前i有什么發(fā)票不允許抵扣; 你 轉(zhuǎn)出了? 開了紅字信息表沒有 ??
2023-07-12
更正2022年1月所屬期 將加計遞減本期遞減額改成 當(dāng)期進(jìn)項-轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出后的金額 按照比例填寫本期調(diào)減金額
2022-06-10
同學(xué)您好 虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當(dāng)期申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表的附表二進(jìn)項稅那張表里面填寫 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費(fèi)用稅務(wù)局不認(rèn)可,需要調(diào)增,在期間費(fèi)用和調(diào)增表里都需要調(diào)整,這樣才能對上。
2022-01-08
你好,分次預(yù)繳的金額填寫6012.3。主表28欄和這個附表4實際抵減額,填寫這個 ,不能大于應(yīng)納稅額,稅局不會退稅的
2021-06-01
是的。填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可 是的,填寫附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-06-06
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