您好,這個是不需要錄入了
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費,一共收入31萬,然后我們家有一個文化事業(yè)建設稅需要申報,這個建設稅開了廣告服務的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務是不是就不交稅,那我填寫申報表的時候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
文化事業(yè)建設費幾個問題: 1、申報:季度不超6萬,填免征收入欄 季度超過6萬,全額填入應征收入欄 對嗎? 2、按含稅收入填,對嗎? 3、與增值稅收入無關,不需要一致,只需要按照廣告收入部分申報文化事業(yè)費,對嗎? 4、設計服務*廣告宣傳制作 廣告服務*廣告發(fā)布制作 文化服務*活動宣傳策劃費 我公司開了這三種票,都要交文化費還是哪個要交?
廣告文化事業(yè)建設費,小規(guī)模是季度收入內6萬免征對嗎,6萬是含稅還是不含稅。然后超的話,是以含稅報文化建設費還是不含稅。
小規(guī)模廣告文化費,假設我這個月季度收入超6萬,沒有廣告收入,那個文化費表,還要在免征那里填數(shù)字嗎。
老師,請問一下,文化事業(yè)建設費,我這個月收到廣告費發(fā)票30萬,但是我沒有開出去廣告費發(fā)票,那30萬這個我這個月要填進去文化事業(yè)建設費申報表嗎?還是等我有廣告銷售額的當月再錄入收到的成本票?
老師個體戶經營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產)又沒有匯兌差額(固定資產)?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產又要看資產負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
如果沒有超6萬,有減免的廣告收入,需要填嗎,不填也不影響吧
嗯對,是這個意思的,不影響