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老師,我想問下,當期進項大于銷項,那么怎么計提增值稅的會計分錄呀?

2023-07-12 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-12 12:47

您好, 這個是不需要計提的

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快賬用戶4322 追問 2023-07-12 12:48

那需要做分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 12:49

也就不需要做分錄的

頭像
快賬用戶4322 追問 2023-07-12 12:51

那當期銷項稅額就掛著嗎?也不用結轉嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-12 13:33

對,不結賬也可以的

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您好, 這個是不需要計提的
2023-07-12
你好,一般納稅人當月進項大于銷項,結轉增值稅分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-04-06
你好,月末進項大于銷項,結轉增值稅分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-12-24
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-01-08
借應交稅費,應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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