你好,需要單獨(dú)申報稅款就一次性賠償,在那個模塊申報。 借管理費(fèi)用,遲退福利貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
老師我問下退給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬
員工辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金做會計(jì)分錄做到應(yīng)付職工薪酬,申報個稅經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和工資一起申報嗎
給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金可以不交稅嗎
給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬?可以申報個稅嗎?
發(fā)給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要怎么做賬
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
之前有一個月按照工資給發(fā)放了,按照工資薪金所得給申報的個稅,這個還需要在調(diào)整嗎?
建議調(diào)整出來,因?yàn)檫@個需要單獨(dú)申報,而且是不超過上年平均工資三倍的是不交稅的。
調(diào)整,再調(diào)報表嗎?
就是個人所得稅做更正申報。
那工資表跟賬也需要調(diào)整是吧?
你好 是的賬上有差異和表有差異要調(diào)整的?