你好,需要單獨(dú)申報(bào)稅款就一次性賠償,在那個(gè)模塊申報(bào)。 借管理費(fèi)用,遲退福利貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。

老師我問下退給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬
員工辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金做會(huì)計(jì)分錄做到應(yīng)付職工薪酬,申報(bào)個(gè)稅經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和工資一起申報(bào)嗎
給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金可以不交稅嗎
給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么做賬?可以申報(bào)個(gè)稅嗎?
發(fā)給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要怎么做賬
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)啊?
企業(yè)辦稅里面沒找到需要設(shè)置密碼的稅局呢?
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08,還是除以1.08?
老師您好,我們這邊是銷售施工材料的公司,現(xiàn)在甲方和我們簽訂的合同里,有實(shí)際施工用不到的材料,我們也沒有采購的材料,這樣的話,我們按合同開了發(fā)票,但是我們實(shí)際沒有采購,這個(gè)怎么處理呢?
老師,問下增值稅稅負(fù)這個(gè)是怎么規(guī)定的?
社保在電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)嗎?有什么時(shí)間限制
老師,代賬把管理費(fèi)用,掛的其他應(yīng)付款,我能不能借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,沖下他的其他應(yīng)收款?
老師好,一年前我們開了一張13個(gè)點(diǎn)專票給客戶,對(duì)方一直未抵扣,現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請(qǐng)問這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?


之前有一個(gè)月按照工資給發(fā)放了,按照工資薪金所得給申報(bào)的個(gè)稅,這個(gè)還需要在調(diào)整嗎?
建議調(diào)整出來,因?yàn)檫@個(gè)需要單獨(dú)申報(bào),而且是不超過上年平均工資三倍的是不交稅的。
調(diào)整,再調(diào)報(bào)表嗎?
就是個(gè)人所得稅做更正申報(bào)。
那工資表跟賬也需要調(diào)整是吧?
你好 是的賬上有差異和表有差異要調(diào)整的?