你好,從稅法上來(lái)講肯定是不合適的你這屬于替票,給你們提供員工餐的企業(yè)偷逃稅
1.品牌授權(quán)管理費(fèi)計(jì)入什么科目,需要分期攤銷(xiāo)嗎、 2.加盟合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)有45萬(wàn)計(jì)入什么科目,需要分期攤銷(xiāo)嗎、 3.加盟費(fèi)開(kāi)店期初是法人老婆個(gè)人賬戶(hù)對(duì)私支付的,現(xiàn)在發(fā)票以公司抬頭開(kāi)進(jìn)來(lái)了,這賬要怎么平呢? 4.經(jīng)營(yíng)中需要開(kāi)票的在開(kāi),不需要開(kāi)票的營(yíng)業(yè)款都進(jìn)了法人老婆的個(gè)人支付寶,公賬上需要發(fā)工資報(bào)稅款不夠了也是她直接私對(duì)公轉(zhuǎn)入,掛的其他應(yīng)付款,開(kāi)票的少,現(xiàn)在掛其他應(yīng)付款很多了,需要怎么處理?
問(wèn)題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時(shí)候不到20 ,這樣不發(fā)給個(gè)人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購(gòu)員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時(shí)招待太多了!這塊 問(wèn)題2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報(bào)個(gè)稅收入時(shí),這塊不用申報(bào)了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
老師好,每個(gè)門(mén)店都有阿姨煮飯,但是阿姨在采購(gòu)時(shí)沒(méi)辦法取得發(fā)票,我想通過(guò)發(fā)放餐補(bǔ)跟工資薪金一起申報(bào)個(gè)稅,把每月買(mǎi)菜買(mǎi)米的款分?jǐn)偟矫總€(gè)人頭上,做個(gè)餐補(bǔ)簽收單,錢(qián)是從老板私戶(hù)出,工資發(fā)放時(shí)餐補(bǔ)我掛其他應(yīng)付款_老板,這個(gè)辦法行得通嗎?不這樣做每月少一萬(wàn)多的費(fèi)用。
老師,公司租用個(gè)人的房屋做辦公室。水表、電表都是關(guān)聯(lián)房東個(gè)人戶(hù)名的,房東也不承擔(dān)公司的水費(fèi)、電費(fèi)。所以每個(gè)月行政人員自己墊錢(qián)到物業(yè)繳納電費(fèi),錢(qián)給到物業(yè)。但是物業(yè)無(wú)法給我們開(kāi)具發(fā)票。現(xiàn)在行政人員需要報(bào)銷(xiāo)墊付的公司電費(fèi),又沒(méi)有發(fā)票。有什么好辦法可以處理呢?
我們是人力資源公司,去年給客戶(hù)墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開(kāi)票確認(rèn)收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報(bào)個(gè)稅是需要確認(rèn)做成本的話,去年就是虧損的,而今年開(kāi)票確認(rèn)收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí),再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對(duì)應(yīng)成本。這2個(gè)發(fā)放不知道哪個(gè)合法合規(guī)?
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
那怎么做才合理呢
你好,對(duì)方什么原因無(wú)法提供發(fā)票?個(gè)體工商戶(hù)現(xiàn)在也可以在稅務(wù)局領(lǐng)用發(fā)票的
因?yàn)槊刻觳皇枪潭ǖ娜巳コ燥?,每天的午餐金額也不一樣,可能是公司沒(méi)有和餐廳談好,也可能是餐廳不想開(kāi)發(fā)票
你好,合規(guī)的就是應(yīng)該你們簽一個(gè)協(xié)議定點(diǎn)每月統(tǒng)一按實(shí)際就餐金額開(kāi)票,你現(xiàn)在這種操作方式,實(shí)際工作中也有就是替票,有一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
那這個(gè)發(fā)票要怎么入賬呢,也區(qū)分不了每個(gè)員工每個(gè)月的餐費(fèi)明細(xì)是多少
你好,職工就餐的話是記錄福利費(fèi)的,不用再分具體職工
直接計(jì)入福利費(fèi)不用并入工資薪金繳納個(gè)稅嗎
你好,如果是員工餐的話不用并入工資
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問(wèn)