注銷(xiāo)之前已經(jīng)申報(bào)了嗎?如果申報(bào)了的不用。
老師,你好,我是小規(guī)模納稅人人季報(bào),我們這個(gè)月開(kāi)了票的,但現(xiàn)在我公司地址變更,稅務(wù)也要變更,這樣我的稅控盤(pán)也要注銷(xiāo),然后在變更過(guò)來(lái)的地址申請(qǐng)新的,這樣會(huì)影響我季報(bào)嗎
1、個(gè)體戶給員工交社保,法人并未開(kāi)通對(duì)公賬戶,法人在支付寶繳費(fèi)的,這種情況,也要給員工申報(bào)工資個(gè)稅嗎? 2、后期需要申請(qǐng)貸款,個(gè)體戶哪些方面操作,需要注意的? 3、個(gè)體戶想地址變更,不在一個(gè)區(qū),只能先注銷(xiāo)原個(gè)體戶吧?但是,聽(tīng)說(shuō)個(gè)體戶法人只能在一家下面100%控股,也就是說(shuō),原個(gè)體戶不注銷(xiāo)的情況下,再在另外的一個(gè)區(qū)開(kāi)一家個(gè)體戶,法人只能合股或者參股,不能再是100%控股,對(duì)吧
個(gè)體戶變更了新法人,變更是先注銷(xiāo)再變更的,這種情況下季度的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得注銷(xiāo)這個(gè)季度還需要申報(bào)嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶,確定是11月變更法人才去做的稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局也只有第四季度的申報(bào)信息,但是經(jīng)營(yíng)所得稅這里申報(bào)第四季度的時(shí)候,為什么會(huì)彈出來(lái)要申報(bào)上一個(gè)屬期的稅的?
老師問(wèn)一下,老板名下有好幾個(gè)個(gè)體戶,3月份個(gè)人所得稅會(huì)算清繳時(shí)交了不少個(gè)稅,現(xiàn)在他想把自己名下的個(gè)體戶先注銷(xiāo)了,在辦成別人的名字繼續(xù)開(kāi)著,因?yàn)樗亲霾惋嫷?,這幾個(gè)店都是個(gè)體經(jīng)營(yíng)的。他說(shuō)注銷(xiāo)了以后就不會(huì)再有麻煩了。你覺(jué)得變更法人和注銷(xiāo)一樣嗎?
查賬怎么查才真實(shí)準(zhǔn)確
A老板的公司C直接付錢(qián)給電腦商幫新公司B買(mǎi)電腦并說(shuō)這錢(qián)是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢(qián)后要記實(shí)收資本或資本公積,買(mǎi)電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開(kāi)始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫(xiě)分錄?2、對(duì)方開(kāi)票是開(kāi)給C公司(付款的)還是開(kāi)給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
注銷(xiāo)之前已申報(bào),也就是說(shuō)下個(gè)季度才需要申報(bào)
對(duì)的,是的,是這么做的。