您申報(bào)的具體是什么稅款呢?

老師好,我公司11月份申報(bào)自然人個(gè)稅,本期以及之前每個(gè)月每人員工個(gè)人收入都沒(méi)有超過(guò)5000,這個(gè)月申報(bào),到稅款計(jì)算后,顯示本期收入7萬(wàn),累計(jì)應(yīng)補(bǔ)退稅額4000元,這是不是說(shuō)明前期有稅沒(méi)有繳清?
你好 老師 現(xiàn)在每個(gè)月申報(bào)工資 是不是不管有沒(méi)有超過(guò)5000 都不交稅 ?明年3月累計(jì) 超的話 再統(tǒng)一交?
這個(gè)月申報(bào)的工資+年終獎(jiǎng)總額超過(guò)5000了,就必須要交個(gè)稅了嗎?不是累計(jì)超過(guò)6萬(wàn)才交個(gè)稅嗎?要是下個(gè)月沒(méi)有超過(guò)5000,或者一年沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn)元,這個(gè)交的個(gè)稅可以申請(qǐng)退回來(lái)嗎
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?之前是另一個(gè)人在弄,后面換人了,
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個(gè)體戶一般納稅人,沒(méi)簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報(bào)個(gè)稅,可以嗎?還有就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,每月報(bào)的陳本費(fèi)用是全部費(fèi)用包括沒(méi)有發(fā)票的,這也就是利潤(rùn)了吧,那年末調(diào)贈(zèng)沒(méi)有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒(méi)有實(shí)際操作過(guò),不明白
老師,全面預(yù)算的公式是什么


老師好,是個(gè)稅
你好,如果您是按工資薪金申報(bào)的,那您就看一下您入職的時(shí)間對(duì)不對(duì)?然后看一下累計(jì)扣除對(duì)不對(duì),扣除正常是一個(gè)月可以扣5000扣除的要是大于收入那就不用交稅。
好的,謝謝老師
客氣了,祝您工作愉快。