您好,你成本還要再結(jié)轉(zhuǎn)還是?
老師,公司采購(gòu)一批貨,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購(gòu)價(jià)比暫估的價(jià)格低,之前分錄:借:庫(kù)存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫(kù)存商品6000 發(fā)票價(jià)款2000,這個(gè)怎么做分錄呢?
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開(kāi)票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請(qǐng)的人工、機(jī)械遲遲不來(lái)入賬,現(xiàn)在都一年了還沒(méi)入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒(méi)成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?。恳彩菚汗绬??
我們是建筑公司。之前有個(gè)項(xiàng)目做了暫估成本,分錄是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款 暫估,現(xiàn)在已經(jīng)這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工。我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品,但是12月我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
您好,我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過(guò)哪個(gè)科目過(guò)度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒(méi)有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師好,社保滯納金計(jì)入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實(shí)際寫(xiě)成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開(kāi)成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正常扣除嗎?
每筆支出都有手續(xù)費(fèi),但是銀行給我開(kāi)票的時(shí)候是開(kāi)在一起的,這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面啊,還是支出的時(shí)候不做手續(xù)費(fèi),銀行發(fā)票來(lái)了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會(huì)計(jì),我不太會(huì)開(kāi)發(fā)票,不理解發(fā)票和銷(xiāo)售之間的這個(gè)邏輯 假如我公司賣(mài)給客戶(hù)10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候不管是專(zhuān)票還是普票都需要把含稅打開(kāi)嗎?然后含稅金額輸入790,開(kāi)發(fā)票出來(lái)以后稅自動(dòng)就會(huì)算好,價(jià)稅合計(jì)一共是790對(duì)嗎?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷(xiāo) 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開(kāi)收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶(hù)直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
我業(yè)務(wù)都做完了,不得結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這樣就可以了