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老師,在增值稅申報時,本年累計列第25和27欄有數(shù)字為上年的稅款今年1月繳的數(shù)據(jù),所以在3o欄數(shù)據(jù)為0,但在全申報時,不成功,讓查實。我應(yīng)怎么做?謝謝老師!

老師,在增值稅申報時,本年累計列第25和27欄有數(shù)字為上年的稅款今年1月繳的數(shù)據(jù),所以在3o欄數(shù)據(jù)為0,但在全申報時,不成功,讓查實。我應(yīng)怎么做?謝謝老師!
老師,在增值稅申報時,本年累計列第25和27欄有數(shù)字為上年的稅款今年1月繳的數(shù)據(jù),所以在3o欄數(shù)據(jù)為0,但在全申報時,不成功,讓查實。我應(yīng)怎么做?謝謝老師!
2023-07-10 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 10:57

你好,提示上還有個上累計數(shù),這里你填寫的去年的稅款嗎?

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快賬用戶4461 追問 2023-07-10 11:17

這里沒有填,我是空著的。前面附圖申報表是我這及提交的,今年沒有交稅款,只有在今年1月繳了上年的稅款

這里沒有填,我是空著的。前面附圖申報表是我這及提交的,今年沒有交稅款,只有在今年1月繳了上年的稅款
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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:28

你沒有填,為什么上期累計數(shù)會有金額呢?

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快賬用戶4461 追問 2023-07-10 11:34

是系統(tǒng)上自帶的,我以為是上期'月份繳的上年的數(shù)。不是嗎?

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快賬用戶4461 追問 2023-07-10 11:36

上期1月份繳納去年12月稅款就是這個數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-10 11:39

你去檢查一下本年數(shù)和本期數(shù),因為本期應(yīng)納稅額是0.所以本年和本期數(shù)應(yīng)該相等。

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你好,提示上還有個上累計數(shù),這里你填寫的去年的稅款嗎?
2023-07-10
同學你好,這些都不影響的,都有數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)都是現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù),但是實際的稅款還沒有扣款,是需要你先申報,申報成功的數(shù)據(jù)后,才會在銀行里面扣款;
2021-02-04
您好,還是去修改一下好,因為稅務(wù)也可能會比對到不一致,會關(guān)注到我們不好 更正11月申報表,ZZ005數(shù)據(jù)補上
2025-01-07
您好,本年累計數(shù)是根據(jù)每個月份的金額累加到一起的,不能直接改,只能通過改每個月的發(fā)生金額。
2022-07-08
按照當年的不包括上一年的。
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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