固定資產(chǎn)清理35萬(wàn)是發(fā)生了清理費(fèi)35萬(wàn)嗎還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候固定資產(chǎn)清理35萬(wàn)我可以發(fā)給你分錄,你把相關(guān)數(shù)據(jù)帶進(jìn)去。
你好,民間非營(yíng)利組織,本月剛從在建工程100萬(wàn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬(wàn),沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),這套業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?借固定資產(chǎn)清理100萬(wàn),貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)這樣就行了嗎?沒有其他分錄了嗎?沒有收入?
你好,民間非營(yíng)利組織,本月剛從在建工程100萬(wàn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)100萬(wàn),沒有折日.折舊為0元,本月接著出售固定資產(chǎn),10月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),10月出售固定資產(chǎn),整套會(huì)計(jì)分錄借固定資產(chǎn)清理100萬(wàn),貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理100,后期結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀?謝謝
老師,固定資產(chǎn)清理了5萬(wàn)元,原值10萬(wàn)元,折舊1萬(wàn)元,清理的稅率13%,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,固定資產(chǎn)出售,固定資產(chǎn)清理35萬(wàn)元,實(shí)際買了30萬(wàn)元,這個(gè)分錄怎么寫???
老師請(qǐng)教 車輛固定原值50萬(wàn),累計(jì)折舊30萬(wàn),剩余價(jià)值20萬(wàn)。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬(wàn),損失5萬(wàn)。那這個(gè)就是處置剩余固定資產(chǎn)有營(yíng)業(yè)外收入,也有營(yíng)業(yè)外支出了。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬(wàn) ,累計(jì)折舊 30萬(wàn), 貸:固定資產(chǎn) 50萬(wàn) 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬(wàn)元。 借:銀行存款 15萬(wàn) ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬(wàn)。 3、轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的固定資產(chǎn)損失5萬(wàn), 借:營(yíng)業(yè)外支出 5萬(wàn) ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬(wàn) 。 對(duì)吧 ? 那怎么體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄 呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生的35萬(wàn)
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生是哪一步結(jié)轉(zhuǎn)?第1步嗎?把35萬(wàn)直接寫到第1步的借方科目里就行了。
要 是最后一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的 就是寫到 最后一個(gè)分錄清理科目里