您好!那不行,享受差額征稅的話(huà),只有差額部分可以開(kāi)專(zhuān)票
公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒(méi)有做差額征稅,直接按開(kāi)票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模旅游行業(yè) 開(kāi)票是否可以開(kāi)具 旅游服務(wù)大類(lèi)* 會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)嗎,開(kāi)這個(gè)可以差額計(jì)稅嗎 旅游企業(yè)的餐費(fèi) 住宿費(fèi)等票據(jù)可以差額抵扣增值銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票嗎
專(zhuān)用發(fā)票可以差額征稅嗎? 旅游業(yè) 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票3800??鄢~是3500,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按3800,還是扣除后的300計(jì)算增值稅及附加稅。
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)
甲方說(shuō)對(duì)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率不做要求,最終甲方只進(jìn)行稅差扣除,稅差扣除大小,包括增值稅及附加稅,按月所預(yù)交的企業(yè)所得稅是什么意思
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車(chē)維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車(chē)?yán)碣r的錢(qián),沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買(mǎi)軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話(huà),是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo)有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),原始憑證基本都是開(kāi)具銷(xiāo)售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣(mài)方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶(hù)比較多,正規(guī)開(kāi)票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱(chēng)寫(xiě)的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票。那只能全額計(jì)算了是吧
您好!是的,那就全額計(jì)算