這的全電發(fā)票不需要在抄稅了,直接申報(bào)

老師你好,我們?cè)陔娮佣悇?wù)系統(tǒng)上申報(bào)季度數(shù)據(jù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的填的數(shù)據(jù)是有問題的(就是資產(chǎn)總額的季初數(shù)有問題),可以直接在第四季度申報(bào)的時(shí)候來調(diào)整嗎?
你好,現(xiàn)在在電子稅務(wù)系統(tǒng)里開電子發(fā)票,季度增值稅申報(bào),是不是直接申報(bào)就行了?
老師,你好,電子發(fā)票在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里沒有體現(xiàn),只體現(xiàn)了紙質(zhì)發(fā)票的金額
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請(qǐng)問這家公司今年的年報(bào)已經(jīng)填報(bào)完了嗎
老師,這個(gè)印花計(jì)算表實(shí)際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會(huì)影響業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)的計(jì)算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈(zèng)送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個(gè)要加上作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)基數(shù),哪個(gè)不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補(bǔ)償款10萬元,同時(shí)還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價(jià)為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場(chǎng)單價(jià)3000元每平米。 請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補(bǔ)償費(fèi)成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個(gè)分期買車的時(shí)候分居中會(huì)有一個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用,那么第二年咱們做這個(gè)未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷是怎么計(jì)算呀,按年攤銷嗎?


但是增值稅申報(bào)系統(tǒng)自帶的數(shù)字和我開的數(shù)字不一致呀?怎么處理?
以前的開的有稅款系統(tǒng)發(fā)票也要抄稅的哈
以前用稅務(wù)UK,已經(jīng)交到稅局去了
意思是說你以前開過UK沒抄稅,就會(huì)不一致。
你好,這個(gè)我知道,請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司附件一中第5欄全部含稅收入這里,是不是如果季度超過45元,就填全部本季度開票含稅金額?
是季度超過30萬就要全額交增值稅
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司附件一中第5欄全部含稅收入這里,是不是如果季度超過30元,就填全部本季度開票含稅金額嗎?
你好,增值稅申報(bào)里面的收入都是不含稅,收入不能填含稅