你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員

“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬,季度未超過30萬,免征增值稅,這個(gè)10萬是指開普票還是專票
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個(gè)月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
老師,小規(guī)模納稅人當(dāng)月開專票和普票超過10萬,這個(gè)也是免稅的吧。季度不超30萬。
請(qǐng)問老師,一年中幾月退休就不算入殘保金人數(shù)里面?比如一個(gè)人2月退休,那當(dāng)年這人還算去殘保金的人數(shù)嗎?
老師 我在做收發(fā)貨人備案,這里行業(yè)不知道怎么選擇 我們是出口設(shè)備
沒看懂,租賃方案,最后不取得設(shè)備,為什么有變現(xiàn)抵減
選項(xiàng)組合標(biāo)準(zhǔn)差最低應(yīng)該怎么組合啊
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填


那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛
那如果我收到3%的進(jìn)貨票,我是可以開1%,也可以開3%的普票專票對(duì)嘛 是的,你說的很對(duì)的
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票+專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛
還有專票部分不含稅收入納稅或者是超過10萬了,(普票 專票)的不含稅收入納稅,稅率都是按不含稅收入*1%嘛 是的,學(xué)員,你說的很對(duì)的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅嘛 需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛?
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了?
如果要開15萬的發(fā)票出去,稅率按1%或者3%開,要繳納的稅分別是多少呀?是按不含稅收入*1%嘛? 是按不含稅收入*1%或者3%
是按不含稅收入*稅率1%的話,我開3%的發(fā)票出去,不是交的稅更少了? 按照1%,稅額少一些的
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢
嗯?開3%的發(fā)票的話,繳納增值稅就是要按3%計(jì)算這樣?我以為都是按稅率1%呢 開票稅率是多少,就是按照多少交納的
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%)
那比如說進(jìn)貨票是5000×25=125000元,稅率3%;我們銷售出去發(fā)票5000×30=150000元,稅率1%;那是需要繳納150000/1.01*0.01=1485.14的增值稅(開票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值稅(開票按3%) 是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛?
那我們拿到3%的進(jìn)貨票或者1%的進(jìn)貨票都沒有區(qū)別是嘛?比如進(jìn)貨總額是50萬,不管按什么稅率開票,我們都是按價(jià)稅合計(jì)50萬入主營業(yè)務(wù)成本,對(duì)嘛? 是的,按照計(jì)稅合計(jì)計(jì)入成本的,
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧
那進(jìn)貨的發(fā)票稅率按多少,對(duì)我們都沒有影響吧 一般是沒影響的,一般進(jìn)貨成本是約定好的