管理費用可以做貸方 那么就是沖管理費用
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入
老師,酒店行業(yè) 自身產品招待 會計科目可以這樣做嗎 借:管理費用 貸:主營業(yè)務收入 還是直接做費用 不過收入
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
上月做賬科目費用記錯了,可以本月直接調整到正確的沖銷錯的,比如上月計入管理費用這月調整到主營業(yè)務成本,直接借,主營業(yè)務成本,借管理費用負數調整嗎?而不是先沖銷錯誤憑證再做一筆正確的
物業(yè)公司計提物業(yè)管理費做賬為:借:應收賬款 100 貸:主營業(yè)務收入 100 假如月結時費用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業(yè)務收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?
開模費稅收分類編碼是什么呢
請教報關單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報外貿出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補2023年的稅負,正常怎么操作的,是更改2023年的報表,還是補在2025年也可以,稅務人員答應可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內賬,就是掛靠項目或者是分包項目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時候有沒有什么好一點的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負,稅務局讓調整2024年的匯算清繳,補交5萬所得稅,在不提高收入的基礎上,應該怎么修改報表呢?
經管公司由于經營困難,無力支付電費,就由欠我們電費的六空商場進行代付,六空商場代付的電費金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經管公司把676937.38元的電費發(fā)票開給六空,經管公司現(xiàn)在沒有了開票權限,問題卡在這里,應該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個實繳資本是要去工商做登記嘛!
老師,向個體戶采購商品,有個體戶開具的手寫收款收據小票,并蓋了章,還要備注收款人信息嗎?
借:銀行存款933.2 貸:主營業(yè)務收入933.2 借:銷售費用833.2 貸:銀行存款 833.2