當(dāng)做開(kāi)給了病人計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開(kāi)做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開(kāi)做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說(shuō),體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷,醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開(kāi)具日期是今天的日期。但是有個(gè)問(wèn)題,公司有兩個(gè)月的試用期,說(shuō)是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請(qǐng)問(wèn)明年到公司報(bào)賬的話,這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。
醫(yī)院財(cái)務(wù),醫(yī)院做醫(yī)療保?。ň茸o(hù)車備用藥,外出體檢備用藥)的時(shí)候領(lǐng)用了一些藥品,然后開(kāi)票據(jù)的時(shí)候是當(dāng)作開(kāi)給病人,請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候要怎么沖減?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題, 醫(yī)院財(cái)務(wù),本院醫(yī)療保?。ㄍ獬鲶w檢、救護(hù)車備用藥)領(lǐng)用的藥品,收費(fèi)處開(kāi)電子票據(jù)是做就診人姓名填了本院,然后付款方式為現(xiàn)金,實(shí)際上是沒(méi)有收到這筆現(xiàn)金的,做賬的時(shí)候應(yīng)該要沖減掉這筆現(xiàn)金,那沖減應(yīng)該做什么分錄呢?借? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老公司 今年變更了股東也做了減資,領(lǐng)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照實(shí)繳時(shí)間是否延后?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有做稅費(fèi)種認(rèn)定還需要報(bào)嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)從銀行貸款50萬(wàn),銀行將50萬(wàn)轉(zhuǎn)給第三方,是受托支付,假如第三方提現(xiàn)給我們,我們將這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)人我們的另一個(gè)銀行的一般戶里,這個(gè)是否在稅務(wù)上屬于違規(guī)操作?正常操作應(yīng)該是怎樣的呢?因?yàn)榈谌绞俏覀兊墓?yīng)商,我們也沒(méi)有那么大的購(gòu)買(mǎi)耗材的額度。謝謝老師!
小規(guī)模納稅人農(nóng)機(jī)作業(yè)費(fèi)能開(kāi)專票嗎
老師您好 小規(guī)模公司找一般納稅人采購(gòu)貨物,不含稅價(jià)變含稅價(jià)需要增加8個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),供方提供13%普通或著專用發(fā)票,這種情況下小規(guī)模公司是不是找小規(guī)模采購(gòu)才更合適些
購(gòu)買(mǎi)電腦6000,因?yàn)檫@臺(tái)電腦壞了,只購(gòu)買(mǎi)了主機(jī)顯示屏沒(méi)有換,那現(xiàn)在做分錄可以做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎?
老師,我們是4s店,給客戶贈(zèng)送的保養(yǎng)卡咋計(jì)提做賬?實(shí)際發(fā)生之后怎么做?
老師,我們是實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這幾個(gè)圈起來(lái)的科目在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里,設(shè)置到那些科目下面?
固定資產(chǎn)是前兩個(gè)月買(mǎi)的,車輛購(gòu)置稅是后兩個(gè)月交的,怎么計(jì)入固定資產(chǎn)里軟件不容許修改金額,我該怎么辦
我們欠供應(yīng)商錢(qián),供應(yīng)商欠老板老公的錢(qián),想把錢(qián)直接轉(zhuǎn)給老板老公,這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)或者有什么合理的辦法轉(zhuǎn)過(guò)去?
正常做賬的話,就是借銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金,貸:醫(yī)療收入-門(mén)急診收入-藥品收入。那這樣是不用改嗎
是的,就這樣了,不用改的
本院領(lǐng)用,開(kāi)電子票據(jù),應(yīng)該是沒(méi)有付款人的,那要做什么分錄沖減這筆藥品款支付?
剛看到付款名為本院,支付方式為庫(kù)存現(xiàn)金。那么我還要做一筆借:藥品款,貸庫(kù)存現(xiàn)金?
是當(dāng)做藥品發(fā)給病人的嗎?直接記入醫(yī)療成本就可以了
那借方呢,實(shí)際上是沒(méi)有收到庫(kù)存現(xiàn)金的,應(yīng)該要做一筆分錄沖減掉吧
你前邊不是說(shuō)開(kāi)給病人了,意思就是體現(xiàn)在這個(gè)病人的收入了,不再另外做賬